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通過對(duì)公支付給個(gè)人的加工費(fèi),對(duì)方?jīng)]有票,如何做賬

2025-07-06 12:46
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-06 12:48

您好,先正常做賬,匯算清繳調(diào)增處理

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快賬用戶4466 追問 2025-07-06 12:49

要是確定對(duì)方開不了票呢

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齊紅老師 解答 2025-07-06 12:51

確定開不了票就是這樣做,能開票就暫估入賬

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快賬用戶4466 追問 2025-07-06 12:53

不太懂,正常做分錄是什么

頭像
齊紅老師 解答 2025-07-06 12:56

先放入管理費(fèi)用-加工費(fèi),匯算清繳調(diào)增處理

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2022-12-30
您好,當(dāng)然是要發(fā)票的,沒有發(fā)票的成本費(fèi)用是不能稅前扣除的。 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
2024-02-27
你好,我們酒店付款給對(duì)方一筆加盟費(fèi), 但是對(duì)方還沒開發(fā)票過來 借:預(yù)付賬款 貸: 銀行存款
2020-10-10
你好,你這個(gè)沒有發(fā)票不能稅前扣除。
2025-07-03
你好,對(duì)公賬戶支付給個(gè)人的房租費(fèi),有取得發(fā)票嗎?
2022-08-11
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