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你好,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則這個年報 稅務(wù)那邊推送應(yīng)收賬款有問題6990085.61元說怎么啦,這個我怎么更改

你好,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則這個年報 稅務(wù)那邊推送應(yīng)收賬款有問題6990085.61元說怎么啦,這個我怎么更改
2025-07-05 20:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-05 20:46

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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快賬用戶4146 追問 2025-07-05 20:47

還要讓我們寫情況說明

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齊紅老師 解答 2025-07-05 20:49

好的好的,我一起來回答

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快賬用戶4146 追問 2025-07-05 20:58

什么時候可以回答

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齊紅老師 解答 2025-07-05 21:02

您好,把我們的財務(wù) 數(shù)據(jù)用語言表達(dá)就行,不用太華麗,比如 經(jīng)核查,稅務(wù)反饋的應(yīng)收賬款差異6,990,085.61元,系以下原因造成: 某項目(合同號某X)尾款因客戶審批流程延遲,截至報表日尚未回款(附合同及驗收單); 某項目(合同號某X)質(zhì)保金未到期支付(附合同條款頁)。 處理情況: 上述款項均屬正常經(jīng)營業(yè)務(wù),已補充客戶對賬確認(rèn)函; 后續(xù)將按月跟蹤催收,避免長期掛賬。 附件: ① 相關(guān)合同關(guān)鍵頁(含付款條款) ② 項目驗收單 ③ 客戶對賬確認(rèn)記錄

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快賬用戶4146 追問 2025-07-05 21:08

還要讓我們更改數(shù)據(jù),我怎么改呢?改那些科目

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齊紅老師 解答 2025-07-05 21:23

?您好,可以的。不看發(fā)票,憑竣工結(jié)算審核單可先暫估入賬做分錄(契合權(quán)責(zé)發(fā)生制) ,但需后續(xù)緊盯發(fā)票催收,待發(fā)票回來,如果工程已完工轉(zhuǎn)固,有差異要調(diào)整固定資產(chǎn)原值與折舊;如果未完工,用發(fā)票替換暫估分錄,保證核算合規(guī),避免稅務(wù)、賬務(wù)風(fēng)險 。

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齊紅老師 解答 2025-07-05 21:24

? 對不起,上面不要看,網(wǎng)不好串題了,稅務(wù)要求調(diào)整應(yīng)收賬款6,990,085.61元,如果屬虛增則沖減收入(借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款),如果屬壞賬則核銷(借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款),如果客戶已還款則補記(借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款)。同步更正增值稅申報表,附合同/回款憑證等證據(jù),在電子稅務(wù)局提交更正后的報表及說明。調(diào)整后確保賬實相符,保留完整憑證備查。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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