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我們收到客戶現(xiàn)金500元,收據(jù)也開500 現(xiàn)在客戶不承認(rèn)了,說那天是給3000多,我的收據(jù)沒有對方的簽字,現(xiàn)在該怎么處理呢?以后收據(jù)怎么開才能避免這種情況發(fā)生
老師,我們和對方18年簽訂的合同,稅率那會(huì)是16%,之前給對方開了部分票和對應(yīng)的貨和款,后來給對方又開了一少部分的發(fā)票,對方一直不付款,說讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問題,我們這種情況可以給對方開13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應(yīng)該怎么確定我們實(shí)際的收入?
老師,對方之前我們給他們開的發(fā)票是5萬塊,給我們轉(zhuǎn)了45000塊,還差5000塊沒給我們,對方財(cái)務(wù)說她再給5000塊給我們,那這五千塊的現(xiàn)金我們要不要叫他們開具一張收據(jù),還是怎么做比較合理
請問 我們和院校合作共同承擔(dān)了一個(gè)科研項(xiàng)目,我們企業(yè)是主導(dǎo)方,現(xiàn)在省科技廳拔了100萬的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)給我們,院校拿40萬,我們60萬,100萬是全部打在我公司賬目上然后我們再轉(zhuǎn)給院校的,這種情況院校應(yīng)該給我們開發(fā)票嗎?可不可以只要收據(jù)?謝謝
14:30<問答詳情13:38問答詳情20:16:42后或5次對話后問題結(jié)束你好,我們公司之前借款a公司21萬,會(huì)計(jì)分錄為借銀行存款貸其他應(yīng)付款,然后a公司購買我們東西,我們公司給他開發(fā)票200萬元,合同表明也是200萬,后收到a公司打款179萬,直接從這200萬中扣除了之前借款的21萬,沒有做任何的手續(xù),我們跟他們開收據(jù)200萬,他們給我們開了一個(gè)收據(jù)21萬,但是我們的收據(jù)已經(jīng)開出去了。再寫個(gè)補(bǔ)充字樣在收據(jù)上,寫上200萬金額里面有21萬還款,但是還是開200萬收據(jù),然后這樣是正確的符合常理的是不?然后在正常的賬務(wù)處理就可以了是不?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會(huì)計(jì)科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時(shí)候分錄是怎樣的
甲方(債務(wù)人)、乙方(原債權(quán)人)、丙方(債權(quán)受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務(wù),乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應(yīng)付1000萬,但現(xiàn)在只有700萬款跟價(jià)值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務(wù),又將這價(jià)值300萬的房子給我們了,我們?nèi)叫枰瀭鶛?quán)債務(wù)清償協(xié)議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
1、老師:下面這道題,轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當(dāng)時(shí)購進(jìn)時(shí)成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結(jié)一下轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產(chǎn)用差額?
括號1里的內(nèi)容是啥意思
好的,謝謝老師
您好,不建議開收據(jù),風(fēng)險(xiǎn)包括:法律上,如果對方未付款卻持收據(jù)主張已付款,咱方需自證未收款,如果不是這樣可能敗訴,且收據(jù)金額與發(fā)票一致但實(shí)際未收款可能被認(rèn)定虛開發(fā)票;財(cái)務(wù)上,會(huì)導(dǎo)致賬實(shí)不符、核算混亂,可能引發(fā)稅務(wù)稽查。建議優(yōu)先協(xié)商,要求按實(shí)際到賬金額開收據(jù)或在收據(jù)注明 未收款,僅作證明 ,并簽署補(bǔ)充協(xié)議明確付款細(xì)節(jié);如果對方堅(jiān)持不合理要求,可堅(jiān)持 先收款再開收據(jù) 流程拒絕。
可以在收據(jù)上備注:與已開具的發(fā)票相關(guān)聯(lián)嗎?
請問老師可以在收據(jù)上備注:發(fā)票已開具,發(fā)票號為XXX嗎?
?您好,可以,可在收據(jù)備注 與發(fā)票XX關(guān)聯(lián) ,但必須同時(shí)注明 未實(shí)際收款 (如 款項(xiàng)未到賬 ),如果不是這樣仍可能被當(dāng)作已付款證據(jù),導(dǎo)致法律和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。最穩(wěn)妥方式是按實(shí)際到賬金額開收據(jù)或簽付款協(xié)議。
好的,謝謝老師
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請問老師,發(fā)票和收據(jù)同時(shí)開具,在法律上是可以的嗎?
?您好,法律允許發(fā)票和收據(jù)同時(shí)開,但必須基于真實(shí)交易和實(shí)際收款。同一筆款如果已全額開票,再全額開收據(jù)屬違規(guī)(可能被認(rèn)定虛開發(fā)票)。分階段付款可分開發(fā)票和收據(jù),需在收據(jù)注明對應(yīng)發(fā)票信息及實(shí)收金額。
好的,謝謝老師
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