已經(jīng)開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票就可以不管了
老師,稅控盤(pán)重新安裝了,但是發(fā)票修復(fù)也修復(fù)不了怎么回事
老師,對(duì)方重復(fù)開(kāi)來(lái)專票過(guò)來(lái),當(dāng)月寄重復(fù)發(fā)票回去她當(dāng)月沒(méi)有作廢,跨月紅沖。他是不是要把重復(fù)開(kāi)的抵扣聯(lián)和紅沖發(fā)票一起寄回來(lái)給我
老師,這個(gè)是不是重復(fù)了呢
老師,像外購(gòu)的白酒連續(xù)加工白酒,不能抵扣,是不是重復(fù)征稅了,消費(fèi)稅不是不能重復(fù)征稅嗎?這原理不懂老師
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,重復(fù)開(kāi)了發(fā)票,跨月發(fā)票紅沖了,老師,要不要紅沖成本呀?
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒(méi)有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問(wèn)更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會(huì)計(jì)科目?借:開(kāi)發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開(kāi)發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評(píng)估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開(kāi)發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
快賬軟件只能網(wǎng)址登錄嗎?
請(qǐng)問(wèn)有銷售收入,但是還沒(méi)有成本票回來(lái),月末暫估成本的時(shí)候分錄是怎樣的
那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就這筆對(duì)不上,點(diǎn)撤銷確認(rèn)嗎
是的,直接撤銷就行了哈
那本月撤銷的話,六月申報(bào)表是不是還要轉(zhuǎn)出這筆,七月申報(bào)表又轉(zhuǎn)回
你那個(gè)上邊不是已經(jīng)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票?正常進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。
我意思是正常紅字發(fā)票是400,系統(tǒng)帶出的是600,就多了這個(gè)稅,實(shí)際是重復(fù)的,我這邊撤銷還是不行,還要轉(zhuǎn)出這么多稅額
你撤銷了那個(gè)紅字確認(rèn)就不會(huì)了,直接按收到的紅字發(fā)票填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,
還是有呢,老師,對(duì)方也需要撤銷不
是的,需要對(duì)方撤銷的
對(duì)方?jīng)]法撤銷
那么就只有先開(kāi)了,再重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票