同學,你好 需要調整的
子公司注銷了,母公司對其的其他應收款債權無法收回做了營業(yè)外支出賬務處理,這個營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳時需要納稅調增嗎
子公司注銷了,母公司對其的其他應收款債權無法收回做了營業(yè)外支出賬務處理,這個營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳時需要納稅調增嗎
A公司吸收合并B公司,吸收合并后A公司存續(xù),B公司注銷。吸收合并發(fā)生在2025年4月份,吸收合并時明確B公司2024年年度企業(yè)所得稅并入A公司做匯算清繳,請問我如何將B公司的賬 并入A公司。(備注:B公司2024年實際有發(fā)生業(yè)務并且確認收入,企業(yè)所得稅季度有預繳,2025年第一季度也有確認收入,季度所得稅也有預繳)
吸收合并業(yè)務,我公司是被吸收合并的公司,匯算清繳由哪個公司來做?帳上有需要調增調減的,合并到吸收公司嘛?這點不明白
被吸收合并的公司,有營業(yè)外支出需要匯繳調增,這個是合并后被吸收的公司注銷時匯繳調增嗎
一般納稅人跨月發(fā)現(xiàn)上月開具的專票有誤后怎么辦
老師,現(xiàn)在使用數(shù)電發(fā)票了,今天沒有報稅可以開發(fā)票嗎
資產減值,看第五題,完全商譽是125,減值金額為2700+125-2500=325,所以甲公司確認減值是125x80%=100商譽減值和200的可辨認資產減值損失
老師早上好??,請問個體戶開了1600多萬給專官員申請了,去年七月開的,經營所得24年申報年度一直提示成本只有186萬,顯示不了25年匯算清交前成本票,在匯算清繳前成本票也是有1600多萬的,現(xiàn)在稅務局要來查賬,請問要注意什么呀老師?
實繳資金進貨花了,分錄怎么寫
老師,我們是拍短視頻的,一個工作人員在外工作臨時用了兩個臨時工,一個人300,她直接轉賬給對方了,對方的信息也沒有,無法申報勞務,能直接入賬嗎
老師,您好,請問全部員工參保證明怎么打或者查找下載
小規(guī)模納稅人 7 月份開了張發(fā)票 6000 元,實際收款 3000 元,八月一號發(fā)現(xiàn)開票錯誤,現(xiàn)在 6000 元沖紅,重開了張 3000 元,這張重開的 3000 元和沖紅發(fā)票可以入 7 月份的賬嗎?
工會經費是做管理費用嗎
老師 我是建筑業(yè) 異地預繳個稅 我開票80萬 我異地預繳個稅?怎么計算
老師,一個營業(yè)外支出數(shù)據(jù),需要合并到吸收公司賬上嗎
同學,你好 需要合并到賬的
那這個調增是在哪個公司調增?老師您多回復幾個字吧,學生我好看的明白
同學,你好 你是合并吸收,現(xiàn)在就是一家公司,就在這一家公司里面調
那我是被吸收的公司合并后這些營業(yè)外支出數(shù)據(jù)也都沒了是吧,最后我這邊再注銷
同學,你好 對,被合并的公司,都是0了
那這個營業(yè)外支出的數(shù)據(jù)需要調增,業(yè)務是在吸收合并公司匯繳的時候后調增處理對嗎
同學,你好 嗯嗯,是的
合并公司報表一般合并幾年的?被合并的公司是虧損,合并后,合并的公司可以用彌補虧損嗎
同學,你好 合并當年的
老師,被合并的公司匯繳可以彌補的數(shù)據(jù)怎么整到合并公司?希望這點老師給細講一下
同學,你好? 彌補虧損的合并不了。你不是賬上的數(shù)據(jù)
那合并公司能用這個虧損數(shù)據(jù)嗎
同學,你好 不可以的
帳上有未分配利潤虧損,合并公司可以用嗎
同學,你好 這個可以用