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老師,增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是自動(dòng)帶出的,需要改吧,

2025-07-05 14:32
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-05 14:33

您好,如果沒有問題就不用改,有差異就改

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快賬用戶5386 追問 2025-07-05 14:35

那這個(gè)是看當(dāng)月開進(jìn)來前期已抵扣的負(fù)數(shù)發(fā)票稅額嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-05 14:35

還有不能抵扣的,你認(rèn)證了

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快賬用戶5386 追問 2025-07-05 14:36

報(bào)表上自動(dòng)帶的應(yīng)該就是能抵扣認(rèn)證了開了紅字吧

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齊紅老師 解答 2025-07-05 14:37

是的,一般是這樣的

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您好,不需要去更改的
2023-04-14
你好,把表格數(shù)據(jù)清空,然后重新提取數(shù)據(jù)申報(bào)
2024-05-11
抄稅,就是需要將公司上月開具的發(fā)票數(shù)據(jù)上傳稅務(wù)系統(tǒng)。報(bào)稅前必須抄稅,抄完稅才能報(bào)稅。勾選進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,需要在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺(tái),勾選發(fā)票后,確認(rèn)。
2021-04-28
需要更正3月及以后的申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表同樣要修改的
2024-09-05
你好? ? ? 是的。? 你沒有銷項(xiàng)稅 那么轉(zhuǎn)出這部分的 增值稅? 會(huì)產(chǎn)生附加稅的 是的?
2020-11-09
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