您好,如果沒有問題就不用改,有差異就改
購買國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子發(fā)票計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額申報(bào)時(shí),要在增值稅報(bào)表主表進(jìn)項(xiàng)稅額欄要手動(dòng)改加上本期認(rèn)證的吧,直接在附表二填了主表帶不出來
老師好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12.10,上個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),增值稅申報(bào)了,跳轉(zhuǎn)到附加稅申報(bào),自動(dòng)帶出來這樣的,對(duì)嗎?就是按這個(gè)申報(bào)附加稅嗎?
增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出自動(dòng)帶出的紅字信息表進(jìn)項(xiàng)稅額欄和開票系統(tǒng)里的不一樣,但如果改成和開票系統(tǒng)上一樣的金額又無法申報(bào)成功
老師,申報(bào)小規(guī)模的增值稅時(shí),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表有自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù),這個(gè)自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù),需要去更改它嗎?
老師,申報(bào)增值稅 附表二 進(jìn)項(xiàng)稅額已勾選 為什么沒有自動(dòng)帶出?手動(dòng)也操作不了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時(shí)候,只是計(jì)提了工資,編制分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個(gè)稅,但是我只是申報(bào)了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個(gè)稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時(shí)候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計(jì)提個(gè)稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 我這樣把5月份的個(gè)稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時(shí)不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時(shí)按工資表申報(bào)個(gè)稅。那年底發(fā)工資時(shí)個(gè)稅如何申報(bào)。要繳納個(gè)稅嗎?
老師好,請(qǐng)問利潤表上主營業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎
雙2/3是什么意思 解釋一下吧
公司收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi),需要開發(fā)票對(duì)嗎
老師:新公司怎樣設(shè)置科目
請(qǐng)問老師;稅局提示,費(fèi)用率變動(dòng)異常。請(qǐng)問影響費(fèi)用率變動(dòng)的因素有哪些?該怎樣向稅局解釋?謝謝!
老師我去年調(diào)了減了一筆收入,不應(yīng)該調(diào),現(xiàn)在需要調(diào)回我應(yīng)該怎么做
老師您好,我想咨詢一下,就是建筑行業(yè)被掛靠公司用的那個(gè)掛靠用的是專門的掛靠軟件還是自己手動(dòng)做的那個(gè)表格呢
什么情況下一定要過度應(yīng)付職工新酬的,過度應(yīng)付職工薪酬的是不是一定要報(bào)個(gè)稅,如果分不出每人發(fā)放多少金額呢
那這個(gè)是看當(dāng)月開進(jìn)來前期已抵扣的負(fù)數(shù)發(fā)票稅額嗎
還有不能抵扣的,你認(rèn)證了
報(bào)表上自動(dòng)帶的應(yīng)該就是能抵扣認(rèn)證了開了紅字吧
是的,一般是這樣的