你好? ? ? 是的。? 你沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅 那么轉(zhuǎn)出這部分的 增值稅? 會(huì)產(chǎn)生附加稅的 是的?
老師好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12.10,上個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng),增值稅申報(bào)了,跳轉(zhuǎn)到附加稅申報(bào),自動(dòng)帶出來(lái)這樣的,對(duì)嗎?就是按這個(gè)申報(bào)附加稅嗎?
老師好,增值稅留底退稅 申報(bào)的時(shí)候要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)申報(bào)是次月在附表上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
12月收到的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,已抵扣1月份紅沖了,1月份申報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么填寫(xiě)?附列資料二自動(dòng)帶出嗎?
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工商年報(bào)去年成立現(xiàn)在怎么報(bào)年報(bào)
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說(shuō)下每列之間關(guān)系嗎
做一個(gè)項(xiàng)目投資測(cè)算,請(qǐng)問(wèn)要計(jì)算5年的內(nèi)部收益率要怎么算
老師,一般納稅人月末增值稅都是怎么處理的?通常情況下大部分企業(yè)都會(huì)發(fā)生哪些進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)這些
關(guān)鍵只是提前開(kāi)了發(fā)票也沒(méi)有付款啊,也沒(méi)有提供服務(wù)啊,怎么計(jì)入預(yù)收賬款
開(kāi)了發(fā)票還沒(méi)有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開(kāi)了發(fā)票,沒(méi)有付款,然后也還沒(méi)有提供服務(wù),怎么做賬
農(nóng)業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財(cái)政補(bǔ)貼撥款之類(lèi)的要填個(gè)減免表?
那就這樣直接申報(bào)扣稅,就可以了?謝謝
你好? 是的? ? 按你轉(zhuǎn)出的金額這個(gè)是增值稅要繳納的 附加稅就是根據(jù)這個(gè)轉(zhuǎn)出的金額? 來(lái)報(bào)? ?
老師好,申報(bào)的時(shí)候給減免了0.6元,這個(gè)減免能享受嗎?
你好 你說(shuō)的 0。6元 是什么情況減免的 之前有留抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎? ?
老師好,沒(méi)有留底進(jìn)項(xiàng)稅,減免是因?yàn)槲医o您拍的圖片,您看看,能否享受?謝謝
你好。 你是一般納稅人 是報(bào)附加稅的申報(bào) 是嗎? ?
是的老師
你好 你們一般納稅人月不超過(guò)10萬(wàn)季度不超過(guò)30萬(wàn)是免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加的 。 你選擇2016.12號(hào)文件? ?
老師好,上個(gè)月申報(bào)的時(shí)候超了,這是上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是不能享受?這樣理解對(duì)嗎?
你好? ? ? ? 你要看你? 按月來(lái)看 你超過(guò)滅有。 沒(méi)有超過(guò)就可以享受的? ??
老師好這個(gè)月就沒(méi)有產(chǎn)生增值稅,是0申報(bào),不管是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,也是可以享受的,是嗎?謝謝
你好? ? 是的。 你都沒(méi)有收入? 那么就不超過(guò)月10萬(wàn) 就可以享受的哦。? ? ?