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請問上個(gè)季度的印花稅申報(bào)的時(shí)候,金額少填了1-2月份的,可以在這個(gè)季度一起補(bǔ)上嗎?
老師你好,利潤表申報(bào)的時(shí)候,印花稅怎么填寫,是實(shí)際銀行上扣的金額嗎,現(xiàn)在印花稅是季度申報(bào),現(xiàn)在填寫的時(shí)候第三季度只是申報(bào)了,還沒有扣錢,是不是利潤表填寫的時(shí)候,第三季度的不能填寫進(jìn)去
老師請問下, 更正上個(gè)季度的印花稅,結(jié)果有個(gè)租賃合同更正后金額小了, 現(xiàn)在導(dǎo)致多交幾十塊,但是本季度扣款的時(shí)候多交的不會抵掉, 這個(gè)該怎么辦?
老師你好, 2023年1-3季度公司每個(gè)季度銷售額都是少于30萬,報(bào)增值稅都是填在免稅銷售額這一欄,現(xiàn)在第四季度銷售額是60萬,報(bào)增值稅的時(shí)候填在應(yīng)征增值稅這一欄,這一季度報(bào)稅只管這一季度的銷售額,前面3個(gè)季度的的不用加上來吧?我第一次報(bào)稅。
買賣印花稅,一般納稅人,我是季度銷收入+季度認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)的合計(jì)不含稅金額報(bào),可以嗎?,,麻煩具體說下可以還是不可以,謝謝了 然后小規(guī)模我是直接按季度不含稅收入報(bào)的,如果有進(jìn)來成本票就會加上報(bào),成本沒有發(fā)票的部分就不計(jì)算印花的。??梢圆?/p>
請問 ,一個(gè)公司有多個(gè)銀行賬戶,有些款項(xiàng)從農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)到農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行 ,分錄為 借:銀行存款-農(nóng)發(fā)行 貸:銀行存款-農(nóng)行 那財(cái)務(wù)軟件里查詢明細(xì)賬銀行存款余額時(shí)怎么能分別查詢?
老師你好,上個(gè)月發(fā)工資時(shí)一位員工的工資扣著沒發(fā),怎么做分錄,謝謝
老師,必刷550題和正保會計(jì)網(wǎng)校的是一樣的么
請問老師,影視行業(yè),給別人后期剪輯確認(rèn)收入,人工成本就記的管理費(fèi)用,就沒成本結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,錢付出去了,票要不回來,如何處理賬務(wù),能做壞賬不
老師:請問在會計(jì)學(xué)堂報(bào)名以后,可以更換輔導(dǎo)答疑老師嗎?
老板私戶發(fā)了部分工資,沒有交社保也沒有申報(bào)個(gè)稅,可以不通過應(yīng)付職工薪酬核算嗎
收到一張個(gè)人A代開的原材料進(jìn)項(xiàng)普通發(fā)票,發(fā)票金額14337.87元。其中10000元為貨款,4337.87是我司為A代扣代繳的稅費(fèi)(其中2685.50元為代扣代繳的增值稅,67.14為代扣代繳的城建稅,26.85元為代扣代繳的地方教育費(fèi)附加,40.26為代扣代繳的教育費(fèi)附加,1518.10為代扣代繳的個(gè)人所得稅。),最后我司支付了A10000元,4337.87元全當(dāng)扣回的代扣代繳的稅款,請問么做平???
個(gè)體戶交的增值稅和經(jīng)營所得個(gè)稅的區(qū)別。
老師您好!請問一下一般納稅人人在大征期都報(bào)什么稅?
您好,不能在二季度申報(bào)時(shí)直接補(bǔ)上一季度少報(bào)的金額。 我們需要對一季度的印花稅申報(bào)進(jìn)行更正,補(bǔ)繳稅款及滯納金。
那需要云大廳申報(bào)嗎?
您好,不用的,自己在電子稅務(wù)局更正報(bào)表就可以
老師太專業(yè)了,謝謝
?希望我的回復(fù)對您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!