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老師好,小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬,免征增值稅。請問這個收入30萬包含銷售貨物和出租不動產(chǎn)的合計數(shù)嗎? 因為廠房出租收入我是每季度開票的,季度租金收入低于30萬,平常是不用交增值稅的。 這個月銷售貨物的收入就超過了30萬(開的是專票已交稅),那我這個季度再開個房租發(fā)票的話,是不是租金收入這部分就要交稅了? 如果要交稅的話,那我這個季度可以不開房租發(fā)票,留到下個季度再開嗎?(平常銷售貨物的收入少,如果這個季度的租金發(fā)票放到下個季度開票,就不用交稅了)。 謝謝!
1、想問下,不管是小規(guī)模還是一般納稅人,只要是有銷售就要交買賣合同印花稅,對嗎? 2、我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),季度申報的,我發(fā)現(xiàn)之前的會計報了增值稅所得稅,但是沒有報印花稅,查了下,我們是沒有做印花稅的稅種認(rèn)定的,那之前的都沒報,電子稅務(wù)局上現(xiàn)在還能補報嗎?也是今年開始才有的收入
老師您好,我單位是民非會計制度,小規(guī)模納稅人。就是這個月不是要季報了,然后一季度開了免稅的普票,想問下這個要怎么報稅?還有就是如果沒有開票的話,是不是零申報就可以了?如果有沒有開票的收入該怎么申報?
買賣印花稅,一般納稅人,我是季度銷收入+季度認(rèn)證的進(jìn)項的合計不含稅金額報,可以嗎?,,麻煩具體說下可以還是不可以,謝謝了 然后小規(guī)模我是直接按季度不含稅收入報的,如果有進(jìn)來成本票就會加上報,成本沒有發(fā)票的部分就不計算印花的。??梢圆?/p>
買賣合同印花稅,加的進(jìn)項按當(dāng)季度取得的進(jìn)為數(shù)據(jù)嗎?還是以季度進(jìn)票認(rèn)證的金額為準(zhǔn)?可以按認(rèn)證的為準(zhǔn)嗎? 然后小規(guī)模如果成本都是白條的,白條沒發(fā)票也計算印花嗎,拜托實際工作能怎么做說下,不要說文件了,實操真不懂。
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
老師,收到建筑服務(wù)預(yù)付款,客戶要求來預(yù)付款發(fā)票,怎么操作
專家費報銷需要哪些附件
其他部門要我提供22~24年的納稅總額,我們是出口退稅企業(yè),請問對方要的納稅總額我應(yīng)該怎么去查詢或統(tǒng)計給對方?
是你好,公司收到一筆外匯是香港打過來的款,但是這個貨物要出口到俄羅斯,這樣的話怎么處理?
請問老師民非組織現(xiàn)金流量表16、19欄,是取資產(chǎn)負(fù)債表和業(yè)務(wù)活動表哪些數(shù)據(jù)的
老師 我想問一下轉(zhuǎn)銷項是什么意思
老師,請問我們公司在建,別人給我們開發(fā)票所有的都要備注項目名稱嗎?
2024年有出售固定資產(chǎn),年初原值1100000,年末原值900000,年初累計折舊200000,年末累計折舊150000,累計折舊的貸方金額為170000,借方金額為20000,年度匯算清繳時,資產(chǎn)折舊表中資產(chǎn)原值是寫哪個,累計折舊是寫150000的結(jié)轉(zhuǎn)的貸方余額還是寫170000的貸方金額
老師,固定資產(chǎn)大修,賬務(wù)處理入固定資產(chǎn)科目,不填數(shù)量是可以的吧?
您好,1.不可以,季度銷收入%2b季度認(rèn)證的進(jìn)項的合計不含稅金額申報不合適,稅務(wù)是比對我們賬套里會計科目的金額是多少,不看我們勾選抵扣多少。 2.成本沒有發(fā)票的部分就不計算印花稅,如果沒有發(fā)票也沒有入賬可以,有入賬不可以的哦,入賬了,這個科目的金額就增加了。
老師,再追問一個問題哈,如果成本是沒票入賬了,買賣沒簽合同的,應(yīng)該是可以不報吧
您好,可以報銷的,同事確實為業(yè)務(wù)付錢了呀,就是無票費用 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)