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買賣印花稅,一般納稅人,我是季度銷收入+季度認(rèn)證的進(jìn)項的合計不含稅金額報,可以嗎?,,麻煩具體說下可以還是不可以,謝謝了 然后小規(guī)模我是直接按季度不含稅收入報的,如果有進(jìn)來成本票就會加上報,成本沒有發(fā)票的部分就不計算印花的。??梢圆?/h1>

2024-07-12 01:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-12 01:57

?您好!很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2024-07-12 02:16

您好,1.不可以,季度銷收入%2b季度認(rèn)證的進(jìn)項的合計不含稅金額申報不合適,稅務(wù)是比對我們賬套里會計科目的金額是多少,不看我們勾選抵扣多少。 2.成本沒有發(fā)票的部分就不計算印花稅,如果沒有發(fā)票也沒有入賬可以,有入賬不可以的哦,入賬了,這個科目的金額就增加了。

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快賬用戶1092 追問 2024-07-12 08:11

老師,再追問一個問題哈,如果成本是沒票入賬了,買賣沒簽合同的,應(yīng)該是可以不報吧

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齊紅老師 解答 2024-07-12 08:13

您好,可以報銷的,同事確實為業(yè)務(wù)付錢了呀,就是無票費用 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)

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2024-07-12
可以按照你當(dāng)季度實際認(rèn)證的和你實際開票的金額匯總起來計算印花稅。
2024-07-12
關(guān)于印花稅: 如果開進(jìn)來的成本發(fā)票屬于印花稅應(yīng)稅憑證范圍(如購銷合同等),則應(yīng)繳納印花稅;如果不屬于應(yīng)稅憑證范圍,則無需繳納印花稅。 例如,采購貨物簽訂的采購合同一般屬于印花稅的應(yīng)稅范圍,應(yīng)按照合同金額繳納印花稅;而單純的費用發(fā)票(如辦公費發(fā)票等)通常不屬于印花稅應(yīng)稅憑證。 關(guān)于成本發(fā)票入賬: 即使本季度沒有收入,成本發(fā)票也可以正常入賬。成本發(fā)票入賬是為了準(zhǔn)確反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成本,與是否有收入以及是否申報納稅并無直接關(guān)系。 關(guān)于零申報: 如果公司確實沒有應(yīng)稅收入等需要申報納稅的項目,可以進(jìn)行零申報。但需注意,零申報是指在納稅申報期內(nèi),收入、稅額等申報數(shù)據(jù)全部為零。如果有成本發(fā)票入賬,只是因為沒有收入而進(jìn)行零申報,一般是可以的,但不能隱瞞或虛報收入情況。
2024-09-19
你填入免稅的那一行就可以了,如果沒有開票就零申報。
2023-04-13
不可以這樣申報。 印花稅的計稅依據(jù)通常根據(jù)不同的應(yīng)稅憑證來確定: 如果是購銷合同等,一般以合同所載金額為計稅依據(jù)。合同中如果分別記載了不含稅金額和增值稅金額,應(yīng)按不含稅金額計算印花稅;如果合同中未分別記載,則應(yīng)按合同所載總金額(含增值稅)計算繳納印花稅。 對于沒有簽訂合同但具有合同性質(zhì)的憑證,以憑證所載金額為計稅依據(jù)
2024-10-09
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