那么按技術合同交印花稅
請問老師,我們公司剛成立2020.11.15,然而并沒有記賬,到了21年一月份全部是零申報,可是這個月收到了航天信息技術的專用發(fā)票,這該怎么辦啊?怎么處理?
但是新公司剛成立,很多東西我以前沒有遇到過,芬姐你知道電算化賬務,印花稅里其他賬簿怎么計算金額嗎我們還沒設立賬簿,等到年底才統(tǒng)一打印, 平時可能就只有會計憑證,每月的明細賬沒有單獨打印過,這樣的話,印花稅怎么算呢,還需要交印花稅嗎
請問老師,這種情況要怎么辦 上個月我們有家沒有經(jīng)營沒有收入的公司 稅管員讓隨便交點印花稅 于是我們填了14萬的技術合同交印花稅 交了21元 但是確實是沒有收入的 這家公司 可以只做技術合同印花稅的會計分錄 不做技術合同的這個收入嗎
老師,我們是科技公司,今年新成立的,每月都有開技術類的專票,這個印花稅是怎么計算的呢?沒搞明白
老師,提個問題,請回復
個人代開勞務發(fā)票500以下不用繳納增值稅和附加稅,那選擇稅率那欄是選擇免稅還是1%
老師您好,我們公司把設備收益權轉(zhuǎn)讓給個人,個人給我們公戶轉(zhuǎn)款,然后設備產(chǎn)生收益由我們公司固定按月給返回客戶,收益虧損盈利都公司承擔,賬務處理怎么做呢?
問一下老師們, 其他應收款和其他應付款兩者有什么不同? 我理解能力差,請老師舉例講明白一點!先謝謝了
主播給我們代開發(fā)票,在我們公司做直播,可以開現(xiàn)代服務直播服務費或者文化服務直播服務費嗎
自己賬號之間轉(zhuǎn)款,一個轉(zhuǎn)出了,但另外一個下月才到賬,分錄是?
有要加工和可以直銷的商品,那發(fā)生的廠房水電、租金、工資等,要怎樣處理
老師你好,請問這個月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領用數(shù)是打的超定額,成品入庫是上月的沒請批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過過票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計算稅額阿。
三科精講課都聽完了 記不住不會做題怎么辦 有沒有什么方法……
技術合同,那是一個季度的營業(yè)收入
是的,按不含稅收入申報
好的,是千分之三還是萬分之三呢
那個是萬分之三的哈