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我公司是做網(wǎng)約車租賃公司,以租代購銷售網(wǎng)約車給客戶,但是前提是客戶找金融公司貸款,然后金融公司把錢轉(zhuǎn)給我們,我們再從廠家購車,廠家給我們開發(fā)票,3年后客戶貸款還清該車就是他的了,這個我們?nèi)绾芜M行賬務(wù)處理
老師好,有客戶買貨車掛靠我們公司,車款是客戶直接付給廠家,給我們交服務(wù)費,廠家開的上戶發(fā)票抬頭是我們公司,實際經(jīng)營者是客戶,車戶是我們公司。我一直沒將發(fā)票認證做賬,形成滯留發(fā)票,這有風(fēng)險嗎?求指教
老師,請問一下我們公司的產(chǎn)品由廠家代發(fā)貨給客戶的,運費我們出,這種情況下,我們要怎么操作合適?錢打給廠家的話,廠家沒辦法開運費發(fā)票
老師,我們是單位是銷售服務(wù)的,但是需要客戶購買相對應(yīng)的服裝,但是我們不賣服裝,就找了一個商家合作,我們先幫忙收客戶服裝的錢,然后把定金付給商家,等商家全部衣服給到我們后再把剩下的錢付給商家(因為之前第一年開業(yè)的時候不太懂,就直接讓客戶把錢轉(zhuǎn)到商家那,后來商家給到客戶的衣服老是出問題,商家后來直接屏蔽了我們,我們只能自己掏錢找另外一個商家重新做衣服,虧死了,還被客戶投訴,所以后來就不想直接把錢轉(zhuǎn)到商家那了)。但是我們不入公賬,因為只是代收代支,又比較零散,所以就找了第三家來給我們代收代支這筆錢。 這種情況下,客戶要衣服的發(fā)票或者收據(jù)的話應(yīng)該是商家給開發(fā)票還是第三方公司(代收代支)給開發(fā)票呢?
老師,我們是4S店,代理了一款小電車。全款的都是客戶直接系統(tǒng)付給品牌廠家,發(fā)票也是廠家給客戶開。我們只賺個代理費一臺多少錢!今天這個客戶辦的分期,廠家讓客戶在我們這辦理貸款,金融公司把貸款額打給我們,然后我們再把錢轉(zhuǎn)給客戶,客戶再付給廠家,就是這個錢我們直接付客戶卡里嗎?還是?可以公戶直接轉(zhuǎn)給客戶嗎
當(dāng)月開出的發(fā)票必須當(dāng)月入賬么?
你好,老師,昨天SWJ打電話來說我們的個稅系統(tǒng)和匯算清繳的工資薪金不一致,差20多萬,我看了了下賬上也是匯算清繳上的那個數(shù)據(jù)。,現(xiàn)在稅務(wù)局喊寫說明?我們不想調(diào)整,不想補稅,該怎么辦,老師?
新公司物業(yè)會計,剛接手7月份,6月份金蝶賬目憑證還沒有錄完,沒有結(jié)賬,請問最晚什么時候需要把憑證錄完結(jié)賬,只有結(jié)賬才能開始7月份憑證錄入嗎
老師這種情況要怎么注銷稅控UKey,江蘇這稅控必須要注銷了嗎
你好老師,我合作社已經(jīng)歇業(yè)一年半了,現(xiàn)在需要調(diào)賬,這一年半的賬沒有可以做的,固定資產(chǎn)折舊沒有計提折舊完,這些不做,可以直接調(diào)賬嗎?或者調(diào)賬放到歇業(yè)的最后一個月做了可以嗎?
單位租賃庫房,承租方一季度多算了租賃面積,給我方多開了4萬元發(fā)票,二季度少開4萬元發(fā)票可以嗎
老師,賬上有一筆多年前的應(yīng)付賬款,以前老板說可能付過了,對方已經(jīng)平賬,我這邊該怎么把賬平了,通過現(xiàn)金,還是通過其他應(yīng)付款款法人,那個風(fēng)險小點,或者老師有好的解決辦法
一開始我只選了B,因為產(chǎn)品種類是一定增加了的;對于A選項題目三個都是娃娃,種類肯定是算,硬要拆成兩個大類去看也不太合理,但是C選項種類下的規(guī)格題目中明確沒有提及;D選項題目也沒有說目標定位→生產(chǎn)環(huán)節(jié)→銷售鏈條上增加關(guān)聯(lián)度??紤]多選題,硬著頭皮把A也選上了。這道題最多選AB,但是答案給了D選項,敢問題目中哪里體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)聯(lián)度提升啊啊啊???
以工代賑項目,村委會成立勞務(wù)公司 無盈利,上面撥付的勞務(wù)費100萬,全部發(fā)放工資,收到撥付款 做主營收入 稅,現(xiàn)在問 小規(guī)模季度超過\'30萬 增值稅要交8000多,沒盈利 怎么交,這8000問上級要 又作為什么 才能要得到呢?
6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請出一個最佳解決方案
好了沒?老師
您好,1.廠家不給公司開票,公司開票給客戶 采購商品付款 借:庫存商品 1000 貸:銀行存款 1000 銷售商品收款開票(稅率 13%) 借:銀行存款 800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 約 707.96 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 約 92.04 借:主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸:庫存商品 1000 收廠家分成開票(稅率 6%) 借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 約 283.02 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 約 16.98 2.廠家給客戶開票,公司不用開票給客戶,中轉(zhuǎn)資金 借:銀行存款 1000 貸:其他應(yīng)付款 - 廠家 1000 借:其他應(yīng)付款 - 廠家 1000 貸:銀行存款 1000 收廠家分成開票(稅率 6%) 借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 約 283.02 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 約 16.98
應(yīng)該不屬于庫存商品,收的是服務(wù)費,1、廠家不給客戶開票,我們給客戶開票的情況是我們給客戶得價格800低于廠家給我們的價格1000,然后就我們給客戶開票800,廠家給我們開票300,備注服務(wù)費分成,,,,2、廠家給客戶開票,我們給客戶的價格1000和廠家給我們的價格1000是一致的,然后廠家再給我們開票300轉(zhuǎn)錢,備注服務(wù)費分成,,,廠家給客戶開票的內(nèi)容也是服務(wù)費,這種的怎么寫分錄
?您好,1.借:銀行存款 800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 754.72 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)45.28 借:主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸:銀行存款 1000 借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 283.02 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)16.98 2.(客戶直付廠家): 借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 283.02 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)16.98 (公司代收代付): 借:銀行存款 1000 貸:其他應(yīng)付款 1000 借:其他應(yīng)付款 1000 貸:銀行存款 1000 借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 283.02 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)16.98
1、2種情況下,都是我們公司先墊付給廠家,到時候客戶再付給我們,怎么寫分錄
付的費用都是服務(wù)費,,廠家給我們轉(zhuǎn)錢服務(wù)費分成,這個不能進主營業(yè)務(wù)收入嗎?
?您好,1.借:主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸:銀行存款 1000 借:銀行存款 800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 754.72 應(yīng)交稅費 - 銷項 45.28 借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 283.02 應(yīng)交稅費 - 銷項 16.98 2.借:其他應(yīng)收款 - 廠家 1000 貸:銀行存款 1000 借:銀行存款 1000 貸:其他應(yīng)收款 - 廠家 1000 借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 283.02 應(yīng)交稅費 - 銷項 16.98
公司幫客戶墊付給廠家的費用,掛其他應(yīng)收款嗎?還是應(yīng)收賬款?這個費用最后還是客戶付給我們的
您好,2個科目都可以的,賬上以前用哪個科目就用哪個科目,反正只是過一下,我們一個往來單位只用一個往來科目