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Q

請問公司是代理商,如廠家給的價格是1000,公司要付1000給廠家(不用開票),代理商收客戶的錢是800(開票給客戶),然后廠家給公司轉(zhuǎn)錢300開票寫的是服務(wù)費分成,或者,客戶付錢給公司1000,公司給廠家付1000,廠家給客戶開票1000,公司就不用開票給客戶了,廠家再給公司開票300轉(zhuǎn)錢寫的服務(wù)費分成,這2種情況怎么做會計分錄

2025-07-03 17:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-03 17:31

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

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快賬用戶7800 追問 2025-07-03 17:38

好了沒?老師

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齊紅老師 解答 2025-07-03 17:39

您好,1.廠家不給公司開票,公司開票給客戶 采購商品付款 借:庫存商品 1000 貸:銀行存款 1000 銷售商品收款開票(稅率 13%) 借:銀行存款 800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 約 707.96 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 約 92.04 借:主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸:庫存商品 1000 收廠家分成開票(稅率 6%) 借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 約 283.02 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 約 16.98 2.廠家給客戶開票,公司不用開票給客戶,中轉(zhuǎn)資金 借:銀行存款 1000 貸:其他應(yīng)付款 - 廠家 1000 借:其他應(yīng)付款 - 廠家 1000 貸:銀行存款 1000 收廠家分成開票(稅率 6%) 借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 約 283.02 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 約 16.98

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快賬用戶7800 追問 2025-07-03 17:46

應(yīng)該不屬于庫存商品,收的是服務(wù)費,1、廠家不給客戶開票,我們給客戶開票的情況是我們給客戶得價格800低于廠家給我們的價格1000,然后就我們給客戶開票800,廠家給我們開票300,備注服務(wù)費分成,,,,2、廠家給客戶開票,我們給客戶的價格1000和廠家給我們的價格1000是一致的,然后廠家再給我們開票300轉(zhuǎn)錢,備注服務(wù)費分成,,,廠家給客戶開票的內(nèi)容也是服務(wù)費,這種的怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2025-07-03 17:53

?您好,1.借:銀行存款 800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 754.72 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)45.28 借:主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸:銀行存款 1000 借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 283.02 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)16.98 2.(客戶直付廠家): 借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 283.02 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)16.98 (公司代收代付): 借:銀行存款 1000 貸:其他應(yīng)付款 1000 借:其他應(yīng)付款 1000 貸:銀行存款 1000 借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 283.02 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)16.98

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快賬用戶7800 追問 2025-07-03 18:19

1、2種情況下,都是我們公司先墊付給廠家,到時候客戶再付給我們,怎么寫分錄

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快賬用戶7800 追問 2025-07-03 18:20

付的費用都是服務(wù)費,,廠家給我們轉(zhuǎn)錢服務(wù)費分成,這個不能進主營業(yè)務(wù)收入嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 18:22

?您好,1.借:主營業(yè)務(wù)成本 1000 貸:銀行存款 1000 借:銀行存款 800 貸:主營業(yè)務(wù)收入 754.72 應(yīng)交稅費 - 銷項 45.28 借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 283.02 應(yīng)交稅費 - 銷項 16.98 2.借:其他應(yīng)收款 - 廠家 1000 貸:銀行存款 1000 借:銀行存款 1000 貸:其他應(yīng)收款 - 廠家 1000 借:銀行存款 300 貸:其他業(yè)務(wù)收入 283.02 應(yīng)交稅費 - 銷項 16.98

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快賬用戶7800 追問 2025-07-03 19:07

公司幫客戶墊付給廠家的費用,掛其他應(yīng)收款嗎?還是應(yīng)收賬款?這個費用最后還是客戶付給我們的

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齊紅老師 解答 2025-07-03 19:13

您好,2個科目都可以的,賬上以前用哪個科目就用哪個科目,反正只是過一下,我們一個往來單位只用一個往來科目

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你好,公戶轉(zhuǎn)給你的客戶
2022-08-29
1‘你給客戶開發(fā)票45嗎 2你單位開或者對方開都可以,開返利的或者銷售方給你開折扣
2020-05-09
你好,同學(xué)。 你收到金融公司款項時 借 銀行存款 貸 長期應(yīng)收款 你購車時 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款 然后車歸客戶 借 其他應(yīng)收款 貸 固定資產(chǎn) 融資租賃
2020-04-27
你好? ? 那你們 簽訂協(xié)議約定你們廠家代發(fā)貨物;? 公司承擔(dān)運費? ?由運輸公司直接開票給你公司 ;這樣來做賬??
2021-07-26
你好,出一個貸款協(xié)議的證明。證明這一部分錢是貸款的,你們掛著往來,你做收入的時候再沖這個往來就可以了 借有庫存商品,貸銀行存款、應(yīng)付賬款, 借應(yīng)付賬款、銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
2023-02-09
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