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老師您好,員工采購墊付的報銷款如何做分錄?

2025-07-03 14:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-03 14:51

你好,這個對于公司是借原材料貸,其他應(yīng)付款。A員工。

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快賬用戶6348 追問 2025-07-03 14:52

直接寫借原材料貸銀行存款可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 14:52

你好,。你的對公賬戶上面現(xiàn)在并沒有支付。

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快賬用戶6348 追問 2025-07-03 14:53

直接對公付給員工了

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齊紅老師 解答 2025-07-03 14:55

你好,雖然最終是一樣的,但是不建議這樣子,因為對應(yīng)不上。

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快賬用戶6348 追問 2025-07-03 14:56

員工拿著報銷單,立刻對公轉(zhuǎn)給他了,這樣對不起來嗎?

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齊紅老師 解答 2025-07-03 14:58

你好,是的。因為你付錢是付給員工的,是借其他應(yīng)付款貸銀行存款。能明白嗎?你不是付給這個發(fā)票的這家公司。

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快賬用戶6348 追問 2025-07-03 15:13

好的好的謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-03 15:13

你好,不用客氣的了。

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你好,這個對于公司是借原材料貸,其他應(yīng)付款。A員工。
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