您好,第二步分錄: 借:銷售費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—員工墊付 是依據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制做的 4.8取得發(fā)票沖回分錄 借:銷售費(fèi)用—辦公費(fèi)(負(fù)) 貸:其他應(yīng)付款—員工墊付 (負(fù)) 再按發(fā)票做分錄 借:銷售費(fèi)用—辦公費(fèi) (正) 進(jìn)項(xiàng)稅 (正) 貸:其他應(yīng)付款—員工墊付 (正)
老師請(qǐng)問下公司購買商品,不是用公司對(duì)公賬號(hào)付款,是員工墊付之后直接用發(fā)票報(bào)銷的,這種怎么做分錄呢,還需要走預(yù)付賬款過一下嗎? 借,預(yù)付賬款~? 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:預(yù)付賬款嗎? 這樣的話我預(yù)付賬款那里的輔助明細(xì)是公司還是員工呢
老師,買辦公用品員工墊付的錢,并取得了發(fā)票來報(bào)銷,請(qǐng)問我直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬。分錄,管理費(fèi)用~辦公費(fèi) 貸銀行可以嗎? 還是借管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)付款~張三 借:其他應(yīng)付款張三 貸銀行過渡一下其他應(yīng)付款好呢?
老師好!員工墊資買辦公用品拿票來報(bào)銷,公戶轉(zhuǎn)私戶,這種分錄怎么寫?借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 還是可以一個(gè)步驟,借:管理費(fèi)用 貸銀行存款?
老師: 上月我們員工墊付了費(fèi)用,然后寫了支出單已經(jīng)入賬,做分錄: 借:管理費(fèi)用/辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款 -員工名字 然后這個(gè)月需要支付墊付費(fèi)用做分錄如下 借:其他應(yīng)付款-員工 貸:銀行存款/現(xiàn)金 這樣對(duì)吧老師?那這個(gè)月的報(bào)銷的支出單上怎么寫支出項(xiàng)呢?
老師,這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
謝謝您!我們是小規(guī)模納稅人
哦哦,那更方便,第2個(gè)分錄只是為了把發(fā)票放在憑證里 4.8取得發(fā)票沖回分錄 借:銷售費(fèi)用—辦公費(fèi)(負(fù)) 貸:其他應(yīng)付款—員工墊付 (負(fù)) 再按發(fā)票做分錄 借:銷售費(fèi)用—辦公費(fèi) (正) 貸:其他應(yīng)付款—員工墊付 (正)
老師,因?yàn)椴淮_定能否取得發(fā)票,所以法人私卡先墊付這筆錢給員工報(bào)銷,后期取得發(fā)票,再用對(duì)公賬戶報(bào)銷款項(xiàng),回到法人個(gè)人賬戶,又該怎么分錄呢? 沒有取得發(fā)票的費(fèi)用,就沒敢用對(duì)公賬戶報(bào)銷呢
您好,好的 法人私卡先墊付這筆錢給員工報(bào)銷。就不寫分錄(因?yàn)楦疽稽c(diǎn)關(guān)系也沒有,沒出錢也不打算入賬是不是) 后期取得發(fā)票,銀行直接付給老板私卡 借:銷售費(fèi)用—辦公費(fèi)? 貸:銀行
就是有些業(yè)務(wù)支付當(dāng)時(shí),不確定后期能否取得發(fā)票,所以先法人私卡墊付給員工報(bào)銷 后期取得發(fā)票,再用對(duì)公賬戶報(bào)銷,報(bào)銷的款項(xiàng)要回到法人個(gè)人賬戶, 借:銀行存款—法人個(gè)人賬戶 貸:銀行存款—對(duì)公賬戶 借:銷售費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:?
您好,好的,,法人個(gè)人戶不是錢少了么 借:銷售費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:銀行存款—法人個(gè)人賬戶
那法人個(gè)人賬戶前期墊付給員工報(bào)銷已經(jīng)減了一次,這里再 貸:銀行存款—法人個(gè)人賬戶 會(huì)不會(huì)法人個(gè)人賬戶重復(fù)扣了兩次款呢
內(nèi)賬用兩個(gè)銀行卡做收支,有發(fā)票的走對(duì)公,無票收支先用法人個(gè)人賬戶頂上,大家覺得用: 借:銀行存款—法人個(gè)人賬戶 貸:銀行存款—對(duì)公賬戶 還是 借:其他應(yīng)付款—法人個(gè)人賬戶 貸:銀行存款—對(duì)公賬戶 一般記內(nèi)賬怎分錄更合理呢
您好,私卡付錢也記過賬的呀,那當(dāng)時(shí)付錢就要記銷售費(fèi)用嘛,那個(gè)分錄咱怎么寫的呀 內(nèi)賬用兩個(gè)銀行卡做收支 借:銀行存款—法人個(gè)人賬戶 貸:銀行存款—對(duì)公賬戶 借:銷售費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—法人個(gè)人賬戶
好的謝謝老師!解答好詳細(xì)哦
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
老師,對(duì)不起!我捋了一遍,您能幫我再批改一次作業(yè)嗎?我正在做公司內(nèi)賬的賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人,內(nèi)賬會(huì)計(jì)分錄 第一筆業(yè)務(wù): 日期: 3.4,法人個(gè)人賬戶給銷售部員工報(bào)銷員工墊付的辦公費(fèi),分錄: 1.借:銷售費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—員工墊付(未取得發(fā)票) 同時(shí): 借:其他應(yīng)付款—員工墊付 貸:銀行存款—法人個(gè)人賬戶 二.第二筆業(yè)務(wù) 日期: 4.8取得辦公費(fèi)用相關(guān)發(fā)票,小規(guī)模納稅人是不是不用賬務(wù)處理?直接把取得的相關(guān)發(fā)票夾在員工報(bào)銷單據(jù)里就行? 三、第三次業(yè)務(wù) 日期: 4.8或4.8以后 (等集更多筆費(fèi)用,再用對(duì)公賬戶一次性報(bào)銷) 用對(duì)公賬戶報(bào)銷法人個(gè)人墊付款(3.8法人個(gè)人賬戶給員工報(bào)銷),分錄: 借:銀行存款—法人個(gè)人賬戶 貸:銀行存款—對(duì)公賬戶
您好,好的呢,我仔細(xì)看了,您的思路很清晰,都對(duì) 這都是內(nèi)賬哈 第一和二次業(yè)務(wù)就是您寫的 第三次業(yè)務(wù) 也對(duì),就是公賬給私卡 打些錢