一般納稅人提供建筑服務(wù),已在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳的增值稅稅款填寫在《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》附列資料(四)(稅額抵減情況表)中的第3行“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”,該行第2列“本期發(fā)生額”填寫本期已預(yù)繳的增值稅稅款,第4列“本期實際抵減稅額”填寫本期需要抵減的稅額,未抵減完的稅額會形成第5列“期末余額”。
#提問#老師,建筑企業(yè)在外地預(yù)繳了增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅,申報增值稅的時候,預(yù)繳的稅款知道在哪里填,預(yù)繳的附加稅也需要填嗎?
建筑企業(yè),預(yù)繳的增值稅,申報在主表哪一行填寫?
請問老師,北京建筑企業(yè)做的預(yù)繳增值稅,在申報納稅的時候,這個數(shù)值在哪里提現(xiàn)一個月一共有多少預(yù)繳稅呢?
請問建筑行業(yè)一般納稅異地預(yù)繳2%的增值稅,申報的時候應(yīng)填在哪個表呢?
老師,咨詢一下,建筑行業(yè),預(yù)繳增值稅的時候,城建稅是按照5%預(yù)繳的,現(xiàn)在公司申報的時候,是按7%申報的,那么現(xiàn)在問題是,按抵扣了預(yù)繳的增值稅后,剩下的未交增值稅計算除了應(yīng)交城建稅,和沒有抵扣預(yù)繳的增值稅算出來的城建稅差2個點,這個怎么辦,
老師,我是一般納稅人運輸公司,現(xiàn)在稅務(wù)局更新的系統(tǒng),必須交社保嗎
小規(guī)模,公司實繳時,是先計提印花稅對吧老師?會計分錄是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅嗎?
老師融資租賃會計分錄怎么做
中級實務(wù)《所得稅》章節(jié),會計計稅基礎(chǔ)是220萬,但稅法角度只讓你抵扣192萬,所以多了得加回來。如何理解這個“多了得加回來”?不是會計比稅法多,應(yīng)該要減去嗎?
請問公司購買手機,公司用的,票還沒有開回來,怎么入賬?分錄是什么
收到銷售貨款的賬務(wù)處理
老師,我去一家公司前面幾個月的賬沒有做,報稅是0申報,如果我把賬補了,可以更正前面幾個月的稅嗎?就是說可以重新申報嗎?公司是小規(guī)模
老師,請問下做的分錄,借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款。后面收到發(fā)票后怎么做分錄呀
物業(yè)會計,5月份開始的金蝶軟件,前物業(yè)走之后欠員工工資,新老板拿出來12萬讓給員工發(fā)工資,我看新公司從金蝶軟件期初庫存現(xiàn)金設(shè)置12萬,固定資產(chǎn)也設(shè)置了12萬,這樣對嗎,因為5月份是一個會計做的賬我是7月份接手的
老師您好,跨年收到暫估成本票沖暫估,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款(紅字),重新入賬借:庫存商品,應(yīng)交稅-增值稅(進(jìn)項稅)貸:應(yīng)付賬款,還需做借:以前年度損益調(diào)整貸:庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整,庫存貸方數(shù)據(jù),這樣對不
未遞減完的 主表在那一列填寫
同學(xué),你好 一般是在28欄