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請問 建筑企業(yè)預(yù)繳稅款,申報的時候預(yù)繳沒抵扣完 ,剩余的預(yù)繳填在哪一欄

2025-07-03 13:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-03 13:48

一般納稅人提供建筑服務(wù),已在建筑服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳的增值稅稅款填寫在《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》附列資料(四)(稅額抵減情況表)中的第3行“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”,該行第2列“本期發(fā)生額”填寫本期已預(yù)繳的增值稅稅款,第4列“本期實際抵減稅額”填寫本期需要抵減的稅額,未抵減完的稅額會形成第5列“期末余額”。

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快賬用戶6473 追問 2025-07-03 14:27

未遞減完的 主表在那一列填寫

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齊紅老師 解答 2025-07-03 14:30

同學(xué),你好 一般是在28欄

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這個填寫附表4 和主表28欄,這個只填寫預(yù)繳增值稅,附加稅不能填寫,別的稅不能填寫
2020-12-03
您好!嚴(yán)格來說是按完工程度來預(yù)交。但是實操中很多開票的時候預(yù)交 預(yù)交增值稅及附加,具體的稅率要看情況 。
2020-11-11
你好,附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額里面,然后需要抵扣,在主表28號里面填寫 這個只填寫增值稅的 附加稅的,增值稅填寫了附加稅跟著抵扣。
2022-11-23
同學(xué)你好 預(yù)繳的直接抵減就可以了
2022-11-10
附表四、本期發(fā)生額實際抵扣金額還有主表28欄里面填寫。
2022-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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