你好,你是說員工把貨物賣給了公司嗎
老板買了廚具,開了公司的增值稅專用發(fā)票,外賬怎樣處理才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
本月不需要用進(jìn)項(xiàng)稅額,那我應(yīng)該如何處理,發(fā)票已經(jīng)收到了,我在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái)應(yīng)該怎么操作?。?/p>
我方是商場類銷售方,對于購進(jìn)免費(fèi)農(nóng)產(chǎn)品,計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票銷項(xiàng)額是0嗎?免稅的進(jìn)項(xiàng)稅額需要做轉(zhuǎn)出處理。對于我銷售方來說我是不需要交增值稅的,我可以這樣理解嗎?
增值稅專用發(fā)票的紅字發(fā)票,沖回的進(jìn)項(xiàng)稅額在電子稅務(wù)局那怎么查詢并處理?
公司購買商品,收到增值稅專用發(fā)票,賬務(wù)處理做了,借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款,然后到了年末,做結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅以后,后面還需要有別的賬務(wù)處理嗎,年末結(jié)轉(zhuǎn)就結(jié)束了嘛,一直放在未交增值稅里嗎?
有個(gè)糧店,賣成品糧油,成品調(diào)料和散的雜糧,有銷售營業(yè)額和進(jìn)貨金額。怎么看虧多少?
老師我想問一下核定征收的個(gè)體戶核定收入低,在申報(bào)期內(nèi)自己直接填嗎
本月進(jìn)項(xiàng)稅額20萬,銷項(xiàng)稅額15萬, 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),按正常應(yīng)該不繳納增值稅。 如果現(xiàn)在需要勾選進(jìn)項(xiàng)稅額14萬,本月繳納增值稅1萬。 還有6萬未勾選, 應(yīng)該怎么做分錄
審計(jì)24年出具的財(cái)務(wù)報(bào)表,為什么跟我們系統(tǒng)導(dǎo)出來的報(bào)表數(shù)據(jù)會(huì)不一樣呢
查賬征收怎么報(bào)稅,上季度金額也出現(xiàn)
老師,我們企業(yè)沒有成立工會(huì)如何申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)。他是企業(yè)沒超過30人,而且沒有成立,是按零申報(bào)嗎?免征對不?
老師,我們有家公司法人沒在公司里。另外的股東占49,法人51。平時(shí)就是股東管理。法人大額資金過問。我們財(cái)務(wù)審批表法人不簽字可以吧?股東簽字。
債券投資到期出售,為啥沒有投資收益呢老師
老師,其他流動(dòng)資產(chǎn)是哪些科目歸集
請問公司是代理商,如廠家給的價(jià)格是1000,公司要付1000給廠家(不用開票),代理商收客戶的錢是800(開票給客戶),然后廠家給公司轉(zhuǎn)錢300開票寫的是服務(wù)費(fèi)分成,或者,客戶付錢給公司1000,公司給廠家付1000,廠家給客戶開票1000,公司就不用開票給客戶了,廠家再給公司開票300轉(zhuǎn)錢寫的服務(wù)費(fèi)分成,這2種情況怎么做會(huì)計(jì)分錄
是私人用的東西,開了公司專用發(fā)票
你好這樣子的話,你在電子稅務(wù)局做不抵扣勾選就行了。
謝謝老師
你好,不用客氣的了。