你好,可以在開發(fā)票系統(tǒng)查詢
增值稅專用發(fā)票的紅字發(fā)票,沖回的進(jìn)項(xiàng)稅額在電子稅務(wù)局那怎么查詢并處理?
客戶開給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅字沖回,能像進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一樣在電子稅務(wù)局的發(fā)票使用里查詢嗎?納稅申報(bào)時(shí)怎么填報(bào)?
增值稅發(fā)票綜服平臺(tái)提示本月收到1張?jiān)鲋刀惣t字發(fā)票,有0張?jiān)鲋刀惏l(fā)票被沖紅。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)紅字發(fā)票在哪里能查詢到,后續(xù)業(yè)務(wù)怎么處理?
老師,收供應(yīng)商一張紙質(zhì)增值稅專用發(fā)票已抵扣,現(xiàn)需退貨,是需我方開具紅字發(fā)票申請(qǐng)表并進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后,供應(yīng)商才能開紅字發(fā)票嗎?那我司沒(méi)金稅盤,只在電子稅務(wù)局開電子發(fā)票,那可以在電子稅務(wù)局開紅字發(fā)票申請(qǐng)表嗎?
電子稅務(wù)局里面開具的紅字發(fā)票怎么查詢
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無(wú)形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過(guò)私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
那在納稅申報(bào)時(shí)怎么填報(bào)?
在進(jìn)項(xiàng)稅額那里,負(fù)數(shù)
是手動(dòng)自己填報(bào)?
你好,是手動(dòng)自己填報(bào)
別人開給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅字沖回
電腦沒(méi)有導(dǎo)入的,自己填寫
是別人開給我們的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅字沖回,不能像進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一樣在電子稅務(wù)局的發(fā)票勾選統(tǒng)計(jì)里查詢到嗎?
這個(gè)可能是大廳查詢