公司每月結(jié)賬期限通常應(yīng)保持一致,以符合會計分期原則。若因銀行回單等特殊情況需調(diào)整為下月月初結(jié)上月賬,調(diào)整后需保持新周期穩(wěn)定,避免頻繁變動; 費(fèi)用按實際發(fā)生月歸屬,可通過暫估等方式處理; 同步更新內(nèi)部流程,確保單據(jù)與賬務(wù)匹配。偶爾可暫用流水入賬,長期建議以自然月為基準(zhǔn)。
老師,公司每月銷售商品比如一個客戶100萬,但這個客戶簽合同是半月結(jié)算,后半月的銷售要到下月吃結(jié)算,這個怎么做賬,后半月的銷售下月再做收入可以嗎?
老師,公司現(xiàn)在每個月29號結(jié)賬,那余額調(diào)節(jié)表是放在這個月還是下個月,29號之后的業(yè)務(wù)是不是就做到下個月,發(fā)生日期是寫下個月的一號還是上個月29號之后的實際發(fā)生日期
老師,我想請問一下,就是在月底的時候有一張報關(guān)單不確定當(dāng)月能不能結(jié)關(guān),后來就沒有開發(fā)票,結(jié)果到月初的時候發(fā)現(xiàn)他在上個月結(jié)關(guān)了,然后發(fā)票沒有開出來,這種情況怎么處理比較好,收入要算幾月的?
老師,平時我們上一個月的電費(fèi)發(fā)票月初就能拿回來做賬,但是我們12月份的電費(fèi)發(fā)票可能在15號以后才拿的到,這個影響我12月份結(jié)賬嗎?
請問老師,新單位的領(lǐng)導(dǎo)讓我10月底就算11月的個稅,每個月都是如此的,原因可以歸納位以下三點(diǎn)嗎? 1.領(lǐng)導(dǎo)想預(yù)測一下費(fèi)用, 2.可能領(lǐng)導(dǎo)要測算一下, 3.單位11月初就發(fā)11月的工資。
可以制作一個嗎工行取現(xiàn)憑證
對公付款給對方付給個人,無法開票怎么平往來怎么掛賬
老師好,我們公司會議室裝修改造,新購置了會議系統(tǒng)設(shè)備3萬多元,采購申請和報銷流程都是走的基建項目,請問我現(xiàn)在財務(wù)做賬怎么做?
美元賬戶50萬做理財怎么做分錄
小規(guī)模納稅人,六月份開的票未收款,七月份領(lǐng)導(dǎo)說發(fā)票作廢沖紅,那六月份的發(fā)票需要入收入嗎?
律師事務(wù)所的非全職律師,就是只拿提成的律師,他拿的提成有沒有比例上的規(guī)定,他拿走的金額是律所代扣代繳個人所得稅嗎?按個稅的哪個項目計算交稅?
老師,我們應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),但實際和這個客戶沒有應(yīng)收往來款了,那該怎么平賬呢?
小規(guī)模納稅人向個人出租的增值稅稅率是多少呢?
企業(yè)匯算清繳時,未收到成本發(fā)票,把24年的利潤調(diào)整到25年的會計分錄?
沖紅24年費(fèi)用發(fā)票油票,分錄
那請問暫估入賬的金額要是不準(zhǔn)怎么做賬???
就是下個月的銀行回單盡量不放到這個月的憑證里,是不?
對的 是這樣的 暫估的金額就只能暫估多少做多少
就是下個月的銀行回單盡量不放到這個月的憑證里,是不?
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
那請問老師我有一筆業(yè)務(wù),是要給對方退貨款,我是六月30號收到的退款申請,7月1號給對方打的錢,銀行回單就是7月1號,請問我六月份的退貨款這個憑證怎么做啊?
你這個退款的做到七月份
那不能暫估入賬嗎?
退款的沒必要暫估