你好 彌補虧損之前調(diào)增 先調(diào)整,然后再彌補虧損 283%2B30,然后一塊彌補虧損-45
2021年利潤表上利潤總額360多萬,所得稅費用計提的時候應(yīng)該計提多少,彌補以前年度虧損后利潤是30多萬,我們還是小微企業(yè)嗎
老師您好,想請教一下,我們公司如果利潤總額是900萬,彌補完之前的虧損后是116萬,我這個還可以按小微企業(yè)來算企業(yè)所得稅嗎?
老師請問個問題,,我們勞務(wù)公司在2022年5月份做的年度企業(yè)所得稅匯算報告,2021年未分配利潤-32.68萬 但我年度企業(yè)所得稅納稅調(diào)整表 調(diào)增了35.9萬 利潤4.45萬 大概交企業(yè)所得稅稅交了0.11萬元 2021年彌補虧損是正數(shù) 4.45萬 那2022年的利潤是45萬 左右 還彌補2021年的虧損32.68萬嗎?
老師,2019年所得稅申報表中利潤總額-60萬,納稅調(diào)增2萬,納稅調(diào)整后所得是-58萬,現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)險自查,發(fā)現(xiàn)少計入一筆不含稅收入10萬,①我是在-58萬的基礎(chǔ)上調(diào)增10萬嗎?②《企業(yè)所得稅彌補虧損表》會自動更正數(shù)據(jù)嗎?
老師,2019年所得稅申報表中利潤總額-60萬,納稅調(diào)增2萬,納稅調(diào)整后所得是-58萬,現(xiàn)在稅務(wù)風(fēng)險自查,發(fā)現(xiàn)少計入一筆不含稅收入10萬,①我是在-58萬的基礎(chǔ)上調(diào)增10萬嗎?②《企業(yè)所得稅彌補虧損表》會自動更正數(shù)據(jù)嗎?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
老師,你好,問一下5月份的印花稅計提時漏算了租賃合同,填報表時發(fā)現(xiàn)了,該怎么處理
營業(yè)外支出進項稅可以抵扣嗎?
初始投資成本是非貨幣資產(chǎn)的,初始投資成本小于公允價值的不是計入營業(yè)外收入對嗎
老師這個題分錄分開怎么寫?人家說了變更日計稅基礎(chǔ)與原來賬面,相同。原來賬面是7000吧?這個題咋做分錄呢分開寫分錄的話。我上去就選擇的2000
那就是還是沒有超過300,企業(yè)所得稅稅率還是5%對嗎
對的是的對的是的
感謝老師
不用客氣,工作愉快