你好,你是說(shuō)要轉(zhuǎn)出是嗎
請(qǐng)問(wèn)我司在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái)看到供應(yīng)商把票開了,當(dāng)月就認(rèn)證抵扣了。這個(gè)月對(duì)方才把票寄過(guò)來(lái),現(xiàn)在增值稅那塊我怎么做分錄呀?
稅控盤抵扣的會(huì)計(jì)分錄? 要交的增值稅是貸方未交增值稅,現(xiàn)在抵扣了,未交增值稅變少了。會(huì)計(jì)分錄怎么做的
8月專票,開錯(cuò)稅率,8月當(dāng)期還抵扣了進(jìn)項(xiàng),然后把8月增值稅款繳納了。10月紅沖8月專票,并把8月抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,8月繳納的增值和附加,稅局不給退稅,要求留抵,怎么做會(huì)計(jì)分錄,把留抵?jǐn)?shù)體現(xiàn)在賬面上?
請(qǐng)問(wèn)一下 之前收到的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)進(jìn)行了抵扣 但是現(xiàn)在稅務(wù)通知要把抵扣的部分轉(zhuǎn)出來(lái) 會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理
之前把貸款發(fā)票抵扣了,現(xiàn)在把這部分抵扣的增值稅繳納了,會(huì)計(jì)分錄請(qǐng)問(wèn)怎么做呀?
老師您好,小規(guī)模公司年報(bào)要現(xiàn)金流量表嗎?
老師您好。麻煩您幫忙看一下第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,勾機(jī)關(guān)系合理嗎?謝謝
涉稅法律是哪些章節(jié)變化較
老師,請(qǐng)問(wèn)在2025年1季度開具了免稅發(fā)票9000元,然后開具1%的發(fā)票320000元,然后申報(bào)的時(shí)候就將9000換算成1%的不含稅金額8910.89元,共320000+8910.89=328910.89元做申報(bào),交增值稅了。 到2025年6月將1季的免稅發(fā)票9000元紅沖了,在2季正常開具1%的發(fā)票450000元,那么第二季度,我是應(yīng)該按哪個(gè)金額作為收入,申報(bào)增值稅呢?
一個(gè)工地有2個(gè)合伙人,施工過(guò)程中有收到貨車撞壞樹苗的賠償,這類賠償有1000元直接又用于工地施工,有2000元存放在公司賬戶上,這2筆賠償金該怎么處理
老師你好、請(qǐng)問(wèn)內(nèi)、外的賬怎么合并一起體現(xiàn)呢
老師好,請(qǐng)教您一下關(guān)于社保的問(wèn)題。。。想問(wèn) 關(guān)于社保的,〔累計(jì)〕交夠N年,一共都有哪些檔。比如:交滿25、30、35、40年。。。 如果,01年出生的男的(24歲多了),到目前還沒(méi)交過(guò)社保,政策是63歲退休,那就來(lái)不及交夠40年那一檔了。。。想確定一下其它都有哪些檔,另做打算
老師,我想問(wèn)一下,是不是要拿到憑證,要知道是什么業(yè)務(wù),才知道怎么做分錄
哪些情況不需要確認(rèn)遞延?可以列出來(lái)嗎?
餐飲店裝修的材料款賬怎么入,已收到發(fā)票,款未付
是的,錢也交了
你好,你借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 然后再借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 然后再借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸,銀行存款。
財(cái)務(wù)費(fèi)用下面的哪個(gè)名錄呢?
你好,貸款的話是屬于財(cái)務(wù)費(fèi)用服務(wù)費(fèi)。