你好 借成本費用類科目,貸進項轉(zhuǎn)出?

請問老師 之前直接計入成本的有進項稅額的發(fā)票 現(xiàn)在已經(jīng)抵扣了 我現(xiàn)在要改成正常的進項抵扣,分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,之前會計認證抵扣了一張進項發(fā)票,由于我未見到發(fā)票未進行做賬,后續(xù)發(fā)票也一直沒有補進來,但是申報的時候已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在想把這個進項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做(認證抵扣但未做賬)
我們公司辦理了增值稅加計抵減,之前都會把留抵稅額計入待抵扣進項稅當中,現(xiàn)今做了一部分的進項稅轉(zhuǎn)出,怎么進項賬務(wù)處理
以前的進項票已經(jīng)做了成本,但是一直沒有認證抵扣,現(xiàn)在要抵扣進項,請問該怎么做分錄
請問一下 之前收到的進項已經(jīng)進行了抵扣 但是現(xiàn)在稅務(wù)通知要把抵扣的部分轉(zhuǎn)出來 會計分錄應(yīng)該怎么處理
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
怎么是這樣的
這個對的 上面咱說的是交稅的分錄?? 圖上是多了一個期末結(jié)轉(zhuǎn)進項轉(zhuǎn)出的分錄? ?
那可以麻煩老師說一個完整的分錄嘛
借成 本,貸進項轉(zhuǎn)出? ?借進項轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借未交,貸銀行?
那還有一個問題 我銷售出去的稅額泥
你銷售出去的和進項沒有關(guān)系。咱現(xiàn)在說的是進項轉(zhuǎn)出的賬務(wù)處理。
那意思我現(xiàn)在要交的稅就是進項嘛
現(xiàn)在咱要交的稅就是咱進項轉(zhuǎn)出的這筆。