你好,你這個(gè)借以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。貸應(yīng)付賬款。
老師,您好,我今年匯算清繳上年度的賬時(shí),忘記調(diào)增了怎么處理啊,不調(diào)增會(huì)有啥影響呢? 另外,上年度的賬做完了沒(méi)有取得發(fā)票,在次年(匯算清繳前)取得了的那些發(fā)票還可以補(bǔ)到上年度里面嗎,請(qǐng)問(wèn)如果能補(bǔ)是怎么補(bǔ)要調(diào)賬和調(diào)報(bào)表嗎
老師,我司上小規(guī)模,25 年 一月申報(bào)繳納 24 年 印花稅(房租合同)我是按年申報(bào)的,然后接到了稅管員的電話(huà)讓我申請(qǐng)退稅,于 25 年 4 月再按季度補(bǔ)報(bào),那這個(gè)一繳一退的分錄,我該怎么做呢
我司上小規(guī)模,25 年 一月申報(bào)繳納 24 年 印花稅(房租合同)我是按年申報(bào)的,然后接到了稅管員的電話(huà)讓我申請(qǐng)退稅,于 25 年 4 月再按季度補(bǔ)報(bào),那這個(gè)一繳一退的分錄,我該怎么做呢
老師好,24年1月支付了一年的房租100萬(wàn),24年12月發(fā)票還沒(méi)來(lái),就在24年12月把這100萬(wàn)全部做到管理費(fèi)用里了,25年得知對(duì)方開(kāi)不出發(fā)票了,那么在25年匯算清繳的時(shí)候是不是把這100萬(wàn)全部納稅調(diào)增就好了。25年會(huì)計(jì)賬上還要不要做什么賬務(wù)處理
老師好,我司2025.2月份開(kāi)具2024年度的租金發(fā)票,會(huì)計(jì)賬上這部分收入做了以前年度損益調(diào)整,我們2024年度的審計(jì)報(bào)告已在2025.2月份已出,像這個(gè)情況做2024年度匯算清繳時(shí)對(duì)于以前年度損益調(diào)整這部分收入需要怎么處理呢。
老師,季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門(mén)窗銷(xiāo)售公司,帶安裝,請(qǐng)問(wèn)要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠(chǎng)家生產(chǎn),到貨入庫(kù),再安排時(shí)間給客戶(hù)送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤(rùn)表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營(yíng)業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來(lái)舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來(lái)的成品,第二三張圖片是購(gòu)進(jìn)來(lái)的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
老師,你好,問(wèn)一下5月份的印花稅計(jì)提時(shí)漏算了租賃合同,填報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)了,該怎么處理
后面轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面嗎?
你好,是的,轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。