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您好老師,我們采購的庫存商品,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,對方開了紅字發(fā)票后,我這邊具體分錄怎么做呢?

2025-07-01 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-01 11:06

借:庫存商品 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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快賬用戶1253 追問 2025-07-01 11:10

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-01 11:12

不客氣,祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。

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你好,取得的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-11-18
借原材料 紅字 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅 紅字 貸應(yīng)付賬款 紅字
2019-07-08
您好,是的,需要對方確認(rèn),由對方開紅字發(fā)票。不需要退回原發(fā)票。
2024-05-14
你好;? ? ? ?你認(rèn)證了? ?;對方到時(shí)開了紅字發(fā)票要給你對應(yīng)聯(lián)次的 。是的??
2022-02-21
您好,這個(gè)的話,是貨款這部分抵扣對吧
2024-04-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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