你好,取得的進(jìn)項負(fù)數(shù)發(fā)票,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
購入的庫存商品,進(jìn)賬發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,但是發(fā)票開錯,對方開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,我這邊怎么做分錄呢?
請問,對方開的發(fā)票我這邊認(rèn)證已做賬但是沒有銷售,這月有銷售折讓負(fù)數(shù)發(fā)票,怎么分錄
老師,請問一下就是對方開給我的進(jìn)項發(fā)票我方已認(rèn)證,后面發(fā)現(xiàn)錯誤了然后對方開負(fù)數(shù)發(fā)票,我方進(jìn)項轉(zhuǎn)出,請問要怎么做分錄
購入一批庫存商品,錢已經(jīng)支付,但是對方發(fā)票一直沒有開具,這批庫存商品怎么入賬,會計分錄怎么做
老師,我們是購貨方,對方給我們開的發(fā)票名稱錯了,但是我們已經(jīng)抵扣了,1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表,對方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了,發(fā)票這個月已認(rèn)證,做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在做賬怎么寫分錄?
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎