你好,你們?nèi)绻麑?shí)際有銷(xiāo)售的話是可以的。
你好老師,我司是一般納稅人商貿(mào)公司,開(kāi)具13個(gè)點(diǎn)的貨物發(fā)票的,因?yàn)槲覀兘o供應(yīng)商代理貨物,需要支付給我們代理費(fèi),需要我們開(kāi)具6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們開(kāi)具服務(wù)發(fā)票,那么可以抵扣我們13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)成本票嗎?
老師,我們一般納稅人,開(kāi)了6個(gè)點(diǎn)的現(xiàn)代服務(wù)發(fā)票,那進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣這部分發(fā)票嗎?還有就是這個(gè)6個(gè)點(diǎn)怎么在申報(bào)表上體現(xiàn)?表上只提取了13個(gè)點(diǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票
老師我們是一般納稅人6個(gè)點(diǎn)增值稅,進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票13個(gè)點(diǎn)能抵扣嗎?有說(shuō)法嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人開(kāi)服務(wù)的發(fā)票,6個(gè)點(diǎn)的,但是進(jìn)項(xiàng)卻是13個(gè)點(diǎn)的貨物發(fā)票我可以認(rèn)證嗎
老師,我們是增值稅,一般納稅人可以開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的普票嗎?開(kāi)了普票以后我們有增值稅專(zhuān)用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)可以抵扣增值稅嗎?
老師,去年11月份給對(duì)方開(kāi)了一張專(zhuān)票,結(jié)果對(duì)方每個(gè)月轉(zhuǎn)幾十元給我們,這樣下去兩年也平不了賬,這種情況我們應(yīng)該怎么辦呢?發(fā)票可以紅沖嗎?
老師,購(gòu)入型號(hào)9*1,200公斤,單價(jià)4,200*4=800元 型號(hào),8*1,300公斤,單價(jià)5,300*5=1500元,一共購(gòu)入2300元,上面都是含稅價(jià),這個(gè)暫估入庫(kù)怎么寫(xiě)分錄
請(qǐng)問(wèn)退回的個(gè)稅怎么入賬?是由于前期身份證號(hào)錯(cuò)誤導(dǎo)致的
科技型中小企業(yè)需要立項(xiàng)嗎?
公司車(chē)輛已經(jīng)計(jì)提完折舊,現(xiàn)在報(bào)廢收到500元現(xiàn)金,怎么做賬
老師,進(jìn)口的商品,提單是100噸,卸貨量是99噸,入庫(kù)入哪個(gè)量?
公司進(jìn)來(lái)了300按照這個(gè)做成本可以嗎
老師,您好。我們?cè)诋惖亻_(kāi)了一個(gè)分公司,除了企業(yè)所得稅合并申報(bào),其他增值稅附加稅都是當(dāng)?shù)乩U存,這分公司我們只要就是給總公司組裝某些成品,原材料都是總公司提供,分公司組裝好按總公司要求發(fā)給指定客戶那里。分公司不記材料進(jìn)銷(xiāo),總公司按件計(jì)加工費(fèi)付分公司 ,這樣可以嗎
請(qǐng)教老師個(gè)問(wèn)題,比如員工借款50,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單40,剩下10塊沒(méi)有還回來(lái),是從出差補(bǔ)助或工資里扣掉的,這樣單位統(tǒng)計(jì)本月費(fèi)用的時(shí)候按50統(tǒng)計(jì)還是40統(tǒng)計(jì)?
開(kāi)了票這個(gè)錢(qián)公司收不回來(lái)了怎么做賬外處理
上面打錯(cuò)字了,我們不銷(xiāo)售老師
你好,你如果不銷(xiāo)售的話,你每次都購(gòu)進(jìn)這樣子以后有風(fēng)險(xiǎn)的。
我也是這樣想的,老師我們開(kāi)6個(gè)點(diǎn),不銷(xiāo)售貨物,是不是對(duì)應(yīng)找6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票進(jìn)來(lái)抵扣,如果長(zhǎng)期用13個(gè)點(diǎn)抵扣,后期有風(fēng)險(xiǎn)
你好,,是的,你的理解是對(duì)的。