稅額計算:增值稅應(yīng)納稅額 = 銷項稅額 - 已抵扣進(jìn)項稅額,資產(chǎn)負(fù)債表 “應(yīng)交稅費(fèi)” 期末余額 891.34 元,即 6 月需交的增值稅(假設(shè)無其他稅費(fèi) )。 待認(rèn)證進(jìn)項影響:待認(rèn)證進(jìn)項 2488.66 元未認(rèn)證,若申報期內(nèi)認(rèn)證,可抵扣銷項,減少應(yīng)納稅額,否則不參與本期抵扣。
我司原財務(wù)有較多進(jìn)項未抵扣,她是每個月需要多少進(jìn)項,就做多少發(fā)票到賬里。 1.我現(xiàn)在直接把留存的所有進(jìn)項全部做進(jìn)賬里,做在應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣認(rèn)證 科目,在保證一定的增值稅稅負(fù)率的情況下,需要多少則轉(zhuǎn)多少到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額里面,可否? 2.這些待抵扣進(jìn)項需要做賬當(dāng)月全部勾選認(rèn)證嗎?還是轉(zhuǎn)進(jìn)進(jìn)項多少,就在系統(tǒng)里面勾選多少?
老師你好 我想問一下我們公司剛開始呃我們的進(jìn)項稅多 銷項稅少 資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi)是要怎么填 這個應(yīng)交稅費(fèi)
老師你好,問一下資產(chǎn)負(fù)債表里面,左右兩表相差一個稅金的金額,我的稅金是待認(rèn)證進(jìn)項稅額,怎么讓它平衡
老師,我想問下,我們7月份的進(jìn)項稅,要先走待認(rèn)證這個科目嗎?可是,我們今天就要出報表,認(rèn)證時間是8 月15號前,我什么時候才能轉(zhuǎn)到進(jìn)項里面呢?
老師好,我當(dāng)月有筆進(jìn)項沒做認(rèn)證,我放在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額里,但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)正好多待抵扣這個數(shù),是怎么回事啊
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,如果4.5月一個月開3萬,6月這個月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報的時候,那個a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時間給客戶送貨安裝。大部分的1個月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時候的,還有利潤表上的本年累計金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計折舊是不是個備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計可以補(bǔ)報名嗎
老師,這個試用減免政策起止時間怎么都選不了啊
因為我之前有留抵? 6月份的進(jìn)項票不想抵扣? 就是我現(xiàn)在申報不認(rèn)證6月份的票? 我現(xiàn)在還是交3000多的稅是嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦