以前月份做帳了嗎?如果做了的話怎么做的?跨年了沒(méi)有?
老師,我們公司今年6月份注冊(cè)成立的,沒(méi)注冊(cè)成立之前的辦公室的水電費(fèi)可以入賬嗎?上年12月份到今年6月份的水電費(fèi)還沒(méi)入賬,可以做到下個(gè)月里面去嗎
老師,就是一月份的水電費(fèi)和租金支付,3月份才收到發(fā)票怎么做賬呀
郭老師,去年12月支付的電費(fèi)忘記做賬,現(xiàn)在怎么處理,可以做到1月份里嗎?我們是房產(chǎn)中介服務(wù)行業(yè),電費(fèi)我都做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里的?
郭老師您好!內(nèi)賬,發(fā)票五月開的四月份的電費(fèi)或者其他費(fèi)用發(fā)票,內(nèi)賬可以做到四月份哈 但是外賬就是做到五月份吧
老師您好,請(qǐng)教一下,關(guān)于7月水電費(fèi),8月中旬才付款,開票,把7月份水電費(fèi)做賬做到8月份可以嗎
老師好,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,公司購(gòu)入了海參收到了增值稅專用發(fā)票,老板娘說(shuō)別人家都能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,讓我也抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,可是我們這個(gè)是費(fèi)用,也沒(méi)有銷售海參的經(jīng)營(yíng)范圍,也不賣海參。這個(gè)購(gòu)入的海參能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師我們公司剛在銀行開戶,然后有一筆銀行支出顯示是轉(zhuǎn)賬兌出是什么意思,怎么做賬
老師請(qǐng)教下6月份收申請(qǐng)以前23年度增值稅及稅金的退稅,要怎么寫分錄呢(23年做增值稅及稅金申報(bào)并繳費(fèi),后期稅局發(fā)現(xiàn)我申報(bào)數(shù)據(jù)有誤,讓更正的),今年6月份我就申請(qǐng)退稅的
甲方給我們一筆款,暫時(shí)沒(méi)要求我們開發(fā)票,然后轉(zhuǎn)給了他要求轉(zhuǎn)的一張個(gè)人卡,等他轉(zhuǎn)回給我們?cè)匍_票,那我這筆款應(yīng)該計(jì)入預(yù)收賬款,還是其他應(yīng)付款
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月預(yù)收了租客(個(gè)人,不需要開票)7月的租金,我司針對(duì)這筆租金在什么時(shí)候申報(bào)增值稅?
你好,房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,我們單位沒(méi)有土地證也沒(méi)有房產(chǎn)證,但賬上的固定資產(chǎn)有2100萬(wàn),但我們主要是田徑場(chǎng),游泳館,籃球場(chǎng),出租的是看臺(tái)下的店面房,一年租金也就80萬(wàn),我們國(guó)稅里報(bào)的是固定資產(chǎn)的2100萬(wàn),繳稅時(shí)采集的是100萬(wàn),這個(gè)要怎么處理
老師我這電子稅務(wù)局本期應(yīng)申報(bào)為什么是”暫無(wú)數(shù)據(jù)”
小規(guī)模公司開10萬(wàn)發(fā)票沒(méi)有成本票,要收多少稅點(diǎn)合適?
老師請(qǐng)問(wèn)一下進(jìn)項(xiàng)發(fā)票加工勞務(wù),需要申報(bào)印花稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下出現(xiàn)這種情況是報(bào)還是不報(bào)呢?
有跨年的,有沒(méi)跨年的,以前沒(méi)做賬
如果是跨年的,借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款, 當(dāng)年的借管理費(fèi)用等貸銀行存款 借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
當(dāng)年的,只要借管理費(fèi)用,貸銀行存款,這一筆嗎 借,未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)分錄是有調(diào)去年的才要做嗎
對(duì)的是的,會(huì)算清剿納稅調(diào)減