借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
老師,銀行收到5000,發(fā)票開5000,憑證可以這樣記嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,還是說直接 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?
支付運費沒有收到發(fā)票可以做借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款嗎
企業(yè)收工資經(jīng)費10萬,記會計分錄如下: 收 借 銀行存款10 貸 其他應(yīng)付款10 支 借應(yīng)付職工薪酬10 貸 銀行存款10,借 管理費用10 貸 應(yīng)付職工薪酬10 借 其他應(yīng)付款10 貸 管理費用10 這樣記可以嘛? 還是說 支出 直接記 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
請問一下,預(yù)收其他公司的貨款,還沒有執(zhí)行合同,可以確認收入嗎?我做賬,借銀行存款貸記合同負債可以嗎?還是借銀行存款貸記預(yù)收賬款還是借銀行存款貸記應(yīng)收賬款?哪個對?
老師,我公司付了一筆金蝶云軟件費用,但票還未收到,是不是應(yīng)該借記預(yù)付賬款貸記銀行存款,等收到發(fā)票后再借記無形資產(chǎn),應(yīng)交稅費,貸記預(yù)付賬款?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
一樣的邏輯啊
你記得是應(yīng)收賬款,不一樣哦,應(yīng)收賬款是資產(chǎn)類科目哦
預(yù)付賬款不也是資產(chǎn)類的科目嗎?
用預(yù)付賬款這個科目好些吧