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2025-06-30 16:16
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-06-30 16:19

你好,同學看一下這樣可以不。

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你好,你這里如果是規(guī)定了用作的款項,這里是用專項應付款處理。 如果沒有規(guī)定用途,就是撥付下來可自己確定如何使用,這種可計收入,使用時計支出。 如果有指定用途用專項應付款處理,如果沒有這科目,可以其他應付款替代。
2020-12-06
你好需要的時候就
2021-10-16
1借主營業(yè)務收入20000 應交稅費應交增值稅銷項稅2600 貸銀行存款22600
2021-12-10
你好 (6)借:固定資產4000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)520 貸:營業(yè)外收入 4520 (7)借:應收賬款 84750 貸:主營業(yè)務收入 75000?應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)9750 借:其他應收款 2000 貸:銀行存款 2000 (8)借:銀行存款 200 貸:財務費用 200 (9)借:稅金及附加 10000 貸:應交稅費-應交城建稅 7000 教育費附加 3000
2021-07-23
你好,學員,這個圖片很亂,哪個對應那個,可以一個個的發(fā)呀
2021-06-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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