采購的物資你可以計入原材料。這個要看具體情況。
每月都有費(fèi)用發(fā)票是專票,我們目前沒有收入,這些費(fèi)用報銷是公戶支付個人,需要做銀行賬 那這些費(fèi)用票我是每個月都認(rèn)證留抵然后正常做賬 還是把進(jìn)項(xiàng)稅暫時先做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,等認(rèn)證之后再轉(zhuǎn)出 幾個老師說的都不一樣 哪種更合理
有個問題請教老師:在新收入準(zhǔn)則中延保收入需要分期確認(rèn)收入。成本也需要匹配相應(yīng)期間的收入分期確認(rèn)。想咨詢一下我們前期已將在收到延??顣r一次性確認(rèn)了收入,并且在發(fā)生成本時也一次性確認(rèn)了成本,現(xiàn)在需要將以前的款項(xiàng)分期來進(jìn)行確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。需要用哪個科目來調(diào)整了?反沖多確認(rèn)的收入我們用的是合同負(fù)債科目,反沖成本了,是用合同資產(chǎn)還是合同履約成本還是用其他哪個科目更合適了???合同履約成本科目是歸集到資產(chǎn)負(fù)債表的存貨里面嗎?
老師,我一直把工資計入的管理費(fèi)用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,后來因?yàn)榇_認(rèn)收入時,所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時,我沒有確認(rèn)成本,所以后來就把工資計入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來發(fā)現(xiàn),由于幾個月才確認(rèn)一次收入,工資又計入勞務(wù)成本,在填寫利潤表時,發(fā)現(xiàn)沒有勞務(wù)成本這一項(xiàng),費(fèi)用沒有減掉,而賬上有點(diǎn)錢,這就形成賬上有錢,而沒有任何扣除的費(fèi)用成本,就要繳稅了,但實(shí)際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
請問,這種情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,是確認(rèn)收入之后還是發(fā)生支出的時候,我記得之前老師說的確認(rèn)收入了就要結(jié)轉(zhuǎn)材料人工成本,但是我有以上兩種情況 老師幫忙解答一下 1.當(dāng)月法人個人支出采購和勞務(wù)費(fèi),當(dāng)月做了借應(yīng)收賬款,貸其他應(yīng)付款,次月才報銷, 但是當(dāng)月確認(rèn)了收入,是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本還是次月? 2.當(dāng)月支出了,次月才確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本是當(dāng)月還是次月
老師,公司7月出口一臺設(shè)備到伊朗,客戶未收到貨,貨在運(yùn)輸中等待靠岸,未收客戶貨款未開票,因?yàn)槲宜拘璐_保設(shè)備要投入正常使用后客戶方可簽收才能付款,采購供應(yīng)商提供設(shè)備技術(shù)支持,也等客戶簽收才我司開采購發(fā)票,采購款我司已付全款。問題:出口的設(shè)備報關(guān)出口完成,未開票,設(shè)備確認(rèn)收入的時間及開票時間是什么時候呢,現(xiàn)在申報7月收入,需要申報收入嗎?申請退稅的時間又是什么時候,目前我需導(dǎo)入報關(guān)資料到稅務(wù)平臺嗎
可以給出具體計算過程嗎
老師,建筑業(yè)像電力行業(yè)適合幾層股權(quán)架構(gòu)
老師,可以從我們一個公司開票給另一個公司嗎?把a(bǔ)公司的貨開給我們b公司?
處理舊車: 固定資產(chǎn)原值—車輛原值; 累計折舊—車輛累計折舊; 固定資產(chǎn)總額—車輛殘值+處置收入;
超市是個體工商戶,每個月需要做哪些會計分錄
老師,我剛剛過了初級,現(xiàn)在想報考中級,但有一個問題被卡住了。就是年初我報考初級做信息采集時填寫工作經(jīng)歷的時候,要求上傳單位工作證明等等,我就把工作經(jīng)歷刪掉了。我現(xiàn)在報考顯示我的工作年限不夠,實(shí)際上是夠了的?,F(xiàn)在想更改采集信息,但是我又害怕影響初級考厲審核,影響拿證,老師見識多廣,幫我看一下。
請問匯算清繳減少成本,補(bǔ)稅處理了,去年的會計賬務(wù)需要做分錄處理嗎?
老師,請問建筑行業(yè)有哪些財稅痛點(diǎn),報表這一塊要注意哪些科目呢
平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入的確認(rèn)時間為收訖銷售款項(xiàng)或者取得銷售款項(xiàng)索取憑據(jù)的當(dāng)日。主要指哪個時間點(diǎn)
老師,請問現(xiàn)在建筑業(yè)一般計稅預(yù)繳可以扣分包款嗎
如果采購的物資是小型設(shè)備,在項(xiàng)目實(shí)施過程中直接安裝使用,記入哪個科目?人員差旅招待費(fèi)如果先不記入費(fèi)用,可以記入哪個科目?
你好,這個計入在建工程。 這個招待費(fèi),你拿到發(fā)票就要做費(fèi)用。你如果不想做費(fèi)用,你可以先進(jìn)入預(yù)付賬款。
好的,記入預(yù)付賬款后,是否仍需在年底前轉(zhuǎn)入費(fèi)用?畢竟是上一年的發(fā)票
你好,是的。屬于什么時候的,就要在當(dāng)年入了。