借:管理費用-水電費 其他應(yīng)收款-鐵塔公司 貸:銀行存款
我們是勞務(wù)派遣服務(wù)公司,收到各合作單位預(yù)付全年或半年款,記賬是已經(jīng)做預(yù)收向東款,然后我公司按月代發(fā)工資 代繳社保并收取服務(wù)費,以每個月實際發(fā)生的費用(也就是包含代發(fā)代繳及服務(wù)費)結(jié)算確認為每個月收入。但9-10月當中,有一半以上已發(fā)生(也就是應(yīng)結(jié)算的費用)未開具增值稅票。在做當月收入時,是按應(yīng)結(jié)算的收入金額做賬呢?還是按已開票的收入做賬?。如果按實際應(yīng)結(jié)算的金額入賬,就會存在做賬的收入與電子稅務(wù)局報稅的增值稅銷售額不一致。而未開票的這部分收入,在11月是要進行補開的
屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)(免退稅),請問下張老師這種類型業(yè)務(wù)的情況應(yīng)該怎么處理哦, 國外要的一批商品,,找的一家供貨商負責直接出口商品,單獨和國外結(jié)算貨款, 運費貨代這塊,我們找,我們負責在國內(nèi)聯(lián)系貨代公司,我們公司代墊海運費這些貨代費用,貨代公司開普票給我們(發(fā)票是免稅的,抬頭是我們公司的名稱), 收匯運費的時候我們會多收一點,比如一筆貨代費用了100元,我們也代墊了100元,后面國外給我們支付了150元。我們應(yīng)該交哪些稅金,我們這邊是做無票收入嘛,按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅
老師晚上好,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),電費和另一家公司共同開具一張發(fā)票上,需要用分割單來核算兩家的電費,名頭是我們家公司名,現(xiàn)在電費已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本啦,現(xiàn)在要分割電費,分錄怎么做沖減???請老師指導(dǎo),謝謝
我們是物業(yè)公司,鐵塔公司用電是我們代收代繳的,半年結(jié)算一次。按結(jié)算金額開具鐵塔公司名稱發(fā)票。我們憑發(fā)票和費用分割單入賬嗎?怎么做憑證?
老師,請問建筑業(yè)勞務(wù)公司,公司只有勞務(wù)資質(zhì),如果選擇簡易計稅了,還能同時開9個點的專票么,還是選了簡易計稅就36個月不能變了?
老師,你好,請問一下生鮮牛羊肉的賬好做嗎,應(yīng)該怎么開展工作啊
如果是房地產(chǎn)公司,建房子用的沙子水泥,要計入工程物資還是原材料?
財務(wù)把自己銀行卡放公司用有風險嗎
老師您好,一般納稅人公司要注銷,賬上的不動產(chǎn)固定資產(chǎn)怎樣處理?都需要交哪些稅?怎樣可以降低稅負率?
個體戶需要報個人所得稅嗎
老師,公司有一些折舊早就已提完很多年的電腦打印機手機等固定資產(chǎn),公司要求做清理。我不知道該怎么做,具體什么流程步驟,可以請您詳細說一下嗎?
老師,編制關(guān)聯(lián)公司關(guān)聯(lián)交易表,怎樣做才能更全面防止遺漏
老師我們公司現(xiàn)在想分紅2024年的,現(xiàn)在賬上本年利潤 余額貸方200萬,利潤分配-盈余公積借方余額20萬,剩下分紅,老師幫我看看分錄做的對不對,先將本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,借本年利潤 180萬,貸 利潤分配-未分配利潤 180萬 借利潤分配-未分配利潤 180萬 貸 應(yīng)付股利 180萬, 發(fā)放時 借 應(yīng)付股利-180萬 貸 銀行存款 180萬
老師,LED大屏的稅收分類編碼是計算機外部設(shè)備,還是光電子器件
貸方銀行存款的金額就是物業(yè)公司和鐵塔公司的兩張發(fā)票之和的金額
是的,就是那樣子的