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普票入賬成了借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸,銀行存款,請(qǐng)問跨年如何做調(diào)整分錄

2025-06-26 15:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-26 15:07

借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶1107 追問 2025-06-26 15:12

請(qǐng)問不涉及以前年度損益調(diào)整嗎?直接按照老師說的就行?

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齊紅老師 解答 2025-06-26 15:13

是,直接按照老師說的就行

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借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2025-03-03
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄不對(duì) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-11-03
?你好,是的,憑證就是這樣做。
2023-05-16
您好, 您好,是的,是這樣做的。
2020-11-30
你好 解答:進(jìn)項(xiàng)太多是可以留底使用的,做費(fèi)用顯然是不對(duì)了 期待你的好評(píng),希望能幫助你
2020-12-09
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