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Q

老師 ,您好 有個(gè)實(shí)操問題怎么也不理解 就是給老板發(fā)現(xiàn)金補(bǔ)貼 在發(fā)放的時(shí)候我看做的憑證是借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金 等費(fèi)用票拿來做的憑證是借:管理費(fèi)用 -職工福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金 怎么看也理解不了 這中間是不是差分錄啊

2025-06-25 16:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-25 16:07

借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。 借:?借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金

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快賬用戶3624 追問 2025-06-25 16:09

我看我們會(huì)計(jì)就是按上面那樣做賬的 我怎么看不明白呢 您說的這個(gè)我能看明白

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齊紅老師 解答 2025-06-25 16:13

他的思維混亂,沒有計(jì)提費(fèi)用

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快賬用戶3624 追問 2025-06-25 16:16

那老師您說的這個(gè) 后續(xù)來票也沒辦法沖啊 因?yàn)槟耙呀?jīng)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)了呢

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快賬用戶3624 追問 2025-06-25 16:17

整個(gè)過程是這樣 老板先把錢拿走了 后續(xù)拿票來沖

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齊紅老師 解答 2025-06-25 16:21

?借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金 這個(gè)后邊附發(fā)票

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快賬用戶3624 追問 2025-06-25 16:40

老師 突然看明白了 您看看這么理解對(duì)嗎 支付的時(shí)候 借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 要拿票來沖了 我看會(huì)計(jì)做的帳是 收回工資 借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 按費(fèi)用票沖 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 這么做應(yīng)該也沒問題吧

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齊紅老師 解答 2025-06-25 16:42

采購福利付款取得發(fā)票 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金 月末按當(dāng)月支付的福利計(jì)提福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。

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快賬用戶3624 追問 2025-06-25 16:45

我們這個(gè)會(huì)計(jì) 就沒計(jì)提 直接當(dāng)支付的時(shí)候

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快賬用戶3624 追問 2025-06-25 16:47

老師 還有一個(gè)問題 就是這種支付現(xiàn)金補(bǔ)貼 后續(xù)拿票來沖 用現(xiàn)金支付比較好 還是銀行直接轉(zhuǎn)賬

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齊紅老師 解答 2025-06-25 16:47

都可以的,沖平就行了哈

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快賬用戶3624 追問 2025-06-25 16:50

老師哪種支付方式更好些呢

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快賬用戶3624 追問 2025-06-25 16:50

老師 就是你明明不是工資 還進(jìn)了應(yīng)付工資 后面拿票來沖 這種允許嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-25 16:53

采購福利付款取得福利費(fèi)發(fā)票 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 月末按當(dāng)月支付的福利計(jì)提福利費(fèi) 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)。

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快賬用戶3624 追問 2025-06-25 17:07

老師 您是正面回答問題嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-25 17:08

我已經(jīng)重新寫了分錄哈,先報(bào)銷福利費(fèi),后計(jì)提,有什么不理解的呢?

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借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。 借:?借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金
2025-06-25
您好,那您的紅字沖回錯(cuò)誤分錄,才能按正確的計(jì)提,
2022-04-25
您好,1分錄是正確的,2有余額原因是什么?
2021-06-15
是的,借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
2022-04-23
你好,這個(gè)你應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬。
2025-02-18
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