你好,當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候是不含稅的運(yùn)費(fèi),已經(jīng)抵扣聯(lián)
,咨詢個(gè)問(wèn)題,核算一個(gè)項(xiàng)目的成本,料工費(fèi)全部算進(jìn)去了,然后老板問(wèn)稅費(fèi)為什么沒(méi)加進(jìn)去,我解釋的是材料費(fèi)用那些是按無(wú)稅價(jià)入帳的,增值稅是流轉(zhuǎn)稅,已經(jīng)在銷(xiāo)項(xiàng)中抵扣了,那他說(shuō)我當(dāng)月上交的10萬(wàn)增值稅,你不進(jìn)成本又不是費(fèi)用,你記哪里去了?……
老師: 如果將上年購(gòu)進(jìn)的5萬(wàn)元貨物本月用于職工福利,購(gòu)進(jìn)貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅款為0.65萬(wàn)元,這個(gè)算入本月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅嘛" - - - - - - - - - - - - - - - 但是我怎么覺(jué)得應(yīng)該是當(dāng)時(shí)已經(jīng)作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了 因?yàn)轭}目的答案給的是 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了 就是又把這一部分交回來(lái)了 那當(dāng)時(shí)如果沒(méi)有抵扣 為啥現(xiàn)在算增值稅的時(shí)候要再加上這0.65
甲企業(yè)為增值稅---般計(jì)稅方法納稅人,2022年9月發(fā)生下述生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。要求分析下列業(yè)務(wù)的增值稅,分別說(shuō)明是增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅還是進(jìn)項(xiàng)稅(如為進(jìn)項(xiàng)稅額,還需判斷進(jìn)項(xiàng)稅可否抵扣),或是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等;并計(jì)算出各業(yè)務(wù)增值稅的稅額。為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,購(gòu)入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票.上注明的價(jià)款為15000元,增值稅為1950元;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅方法納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)10000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票。
甲企業(yè)為增值稅---般計(jì)稅方法納稅人,2022年9月發(fā)生下述生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。要求分析下列業(yè)務(wù)的增值稅,分別說(shuō)明是增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅還是進(jìn)項(xiàng)稅(如為進(jìn)項(xiàng)稅額,還需判斷進(jìn)項(xiàng)稅可否抵扣),或是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等;并計(jì)算出各業(yè)務(wù)增值稅的稅額。為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,購(gòu)入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票.上注明的價(jià)款為15000元,增值稅為1950元;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅簡(jiǎn)易計(jì)稅方法納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)10000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票。(有稅法解答)
老師,一家建筑公司,然后是一般納稅人,這個(gè)他們家有兩種不同類型的項(xiàng)目,一個(gè)是一般計(jì)稅的,開(kāi)9%的專票,還有一個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,是勞務(wù)發(fā)票,3%的專票,那勞務(wù)發(fā)票,因?yàn)槭沁x擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,所以這個(gè)項(xiàng)目,就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了,就是說(shuō),它是簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目,有時(shí)候,也會(huì)收到一些專票,增值稅專用發(fā)票,但不得抵扣,那按項(xiàng)目來(lái)劃分的話,它就得做一個(gè)進(jìn)項(xiàng),稅額轉(zhuǎn)出。我是想問(wèn)的是在增值稅發(fā)票勾選平臺(tái),就我剛剛截圖給你的,它有一個(gè)抵扣統(tǒng)計(jì)和不抵扣統(tǒng)計(jì),那我在增值稅申報(bào)表主表里面有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就是關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目,就是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的,只要收到專票,我們都做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺(tái)里面我們應(yīng)該怎么處理?
老師好 市區(qū)的某餐飲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年向居民張某租入一家門(mén)面房用于餐廳經(jīng)營(yíng),合同約定每月租金為3萬(wàn)元,租期為12個(gè)月 問(wèn)為啥分?jǐn)偤笤伦饨鹗杖胛闯^(guò)10萬(wàn)元,免征增值稅?
請(qǐng)問(wèn)如果公司開(kāi)票到其他市,企業(yè)所得稅怎樣交,不能有成本費(fèi)用抵嗎?,跟開(kāi)市內(nèi)的有什么區(qū)別?
老師公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)非個(gè)人,交多少的個(gè)稅?
老師,我接了代理記賬公司的20多戶客戶,月底要交接,我應(yīng)該從哪些地方去規(guī)避雙方法律責(zé)任呢?資料清單怎么列呢?
中級(jí)職稱報(bào)名地址?老師
老師報(bào)表重分類如果負(fù)債類為負(fù)數(shù),就把負(fù)數(shù)搬到資產(chǎn)那邊同時(shí)變成正數(shù)
供應(yīng)商開(kāi)給我們的負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)。我們應(yīng)該放在憑證里面嗎?
有一個(gè)語(yǔ)音直播平臺(tái)他讓我提供身份證支付號(hào)碼說(shuō)會(huì)保底支付是假的嗎,,如果發(fā)了是不是會(huì)丟了身份信息
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,我們把貨品放在交易中心平臺(tái)上掛賣(mài),怎么來(lái)確認(rèn)收入和做賬呢
個(gè)體戶一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn),比如是31萬(wàn),就直接按照31萬(wàn)*5%交所得稅嗎
那這個(gè)抵扣是合法的,為什么還要轉(zhuǎn)出呢
現(xiàn)在是管理不善造成的,需要轉(zhuǎn)出
管理不善還要波及運(yùn)費(fèi)嗎
是不是與管理不善的所有直接或間接全部轉(zhuǎn)出?
需要轉(zhuǎn)出的,計(jì)入成本部分的運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)也不可以抵扣的
哦哦好的
祝你工作順利,加油哦