您好,管理費(fèi)用-其他里面吧
老師,我們通過高新認(rèn)定了,現(xiàn)在要申請研發(fā)資助補(bǔ)貼,發(fā)現(xiàn)2019年研發(fā)費(fèi)臺帳里面的設(shè)計費(fèi)和高新報告的數(shù)據(jù)不一樣,這些2019年的賬都已經(jīng)報過稅了,現(xiàn)在還能不能調(diào)賬呀,要怎么調(diào)賬呀,金額上要如何去控制呢?是不是要去稅局那里調(diào)呀?
老師! 我們有個項目在巴馬,19年在接到這個項目的時候(因當(dāng)時資金困難)與項目部經(jīng)理約定,每個月正常發(fā)放工資5000元,出差巴馬項目按在巴馬的實際天數(shù)算包干每天400元補(bǔ)助出差補(bǔ)助(包括:吃飯,住宿費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi),交通費(fèi)等費(fèi)用),補(bǔ)助款在項目結(jié)束后一次性付清差補(bǔ)款,現(xiàn)在項目已結(jié)束項目部經(jīng)理問我們要錢,這些出差補(bǔ)助款能給嗎?給了之后賬如何做?如何申報個稅?會計一直沒有計提費(fèi)用能所得稅前扣除嗎?
想請教一個問題,我們委托醫(yī)院做的臨床試驗,一次性支付,但有一些費(fèi)用是我們公司自己承擔(dān)的,比如病歷本的打印,臨床一些血樣去檢測發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi),受試者的交通補(bǔ)助,餐費(fèi),復(fù)查費(fèi)等等,公司自己承擔(dān)的費(fèi)用可以加計扣除嗎?算在哪項去扣除?
請問老師我司有研發(fā)服務(wù)合同,藥品的,舉個例子,一個合同500萬,分為小試、中試、試驗、驗證、臨床五個階段,每個階段里還有若干個試驗節(jié)點(diǎn),我們這種收入成本的匹配怎么可以做的規(guī)范完善呢?這里面會涉及到“合同資產(chǎn)”的科目么?成本的計量就是我們做的研發(fā)支出,但是這些領(lǐng)用的如何與收入能相匹配上的呢?例如小試開始了第一個月,發(fā)生10萬研發(fā)費(fèi)用、第二個月發(fā)生20萬,那這些成本都提前支出了,第三個月才有小試第一個節(jié)點(diǎn)的完成,才確認(rèn)收入,那這樣不就收入與成本差異很大了么?
老師 您好,我公司與醫(yī)藥公司簽訂服務(wù)合同,內(nèi)容是招募疫苗臨床試驗受試者,我公司給對方開出技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,對方也對公打款過來了,由專人提出現(xiàn)金給受試者發(fā)放補(bǔ)助費(fèi)用,提供臨床試驗受試者補(bǔ)助發(fā)放表,這種業(yè)務(wù)怎么做賬呢 求指教
錄入科目時,我將庫存商品中的第3項產(chǎn)品四抽屜田園橡木色錄入成了第四項的四抽屜原野橡木色,我想這個順序應(yīng)該沒問題,就沒管,但錄入期初數(shù)值時,編碼1405001003原野橡木色,在錄入存貨的時候變成了,下級編碼成了1405001003_A04,另一個田園橡木色下級編碼成了1405001004_A03.又導(dǎo)致后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時,兩個產(chǎn)品期末金額反了,不知道怎么修改了,麻煩幫忙看看,并指正,謝謝
老師好,請問公司想轉(zhuǎn)股(自然人轉(zhuǎn)讓給自然人),賬上盈利,稅怎么交?
錄入科目時,我將庫存商品中的第3項產(chǎn)品四抽屜田園橡木色錄入成了第四項的四抽屜原野橡木色,我想這個順序應(yīng)該沒問題,就沒管,但錄入期初數(shù)值時,編碼1405001003原野橡木色,在錄入存貨的時候變成了,下級編碼成了1405001003_A04,另一個田園橡木色下級編碼成了1405001004_A03.又導(dǎo)致后面結(jié)轉(zhuǎn)成本時,兩個產(chǎn)品期末金額反了,不知道怎么修改了,麻煩幫忙看看,并指正,謝謝
老師,員工離職半年后申謝公積金補(bǔ)償,要求一次性打入他個人賬戶,這種多少錢才要交個稅?這個要申報個稅?
老師有沒有供應(yīng)商貨款附請款資料的模版(就是附件單據(jù))要求供應(yīng)商提供
老師你好,請問我們公司注冊資本100萬,股東實際實繳150萬,請問怎么辦還能辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎
支付給個人運(yùn)費(fèi)對方?jīng)]有辦法開發(fā)票怎么弄
你好,關(guān)于車間的滅鼠服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢?借:制造費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)-xx車間 貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商, 這樣寫可以嗎
老師,我是個小規(guī)模金銀首飾公司,經(jīng)常會有無票收入進(jìn)公戶的,比如我銀行收到了100的貨款,這樣我在申報增值稅無票收入的時候,是直接填寫100,還是需要做價稅分離?100/1.01?
民辦非企業(yè),請問19年的捐贈收入,19年一直掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在做審計,審計說必須把這筆收入處理了,說做捐贈收入,19年打入時,分兩筆,20萬備注捐贈款,65萬那筆沒有備注捐贈,請問現(xiàn)在怎么做合適?增值稅和所得稅需要繳納嗎
招待費(fèi)可以吧
可以的,計入這個也可以的