雙方都可以發(fā)起的,對方確認(rèn)就行
3月有一張銷售的發(fā)票,開錯了,單位沒有,對方要求紅字,重開 這是對方申請得紅字發(fā)票信息表 我現(xiàn)在怎么操作 我是銷售,她是購買 她購買方申請一張紅字發(fā)票信息表給我
已經(jīng)認(rèn)證發(fā)票,我方購買已經(jīng)開具紅字信息表,銷售方又重新開具新的發(fā)票,我怎么操作進項稅轉(zhuǎn)出分錄,還有電子稅務(wù)平臺怎么操作
老師您好,我是購買方,專票已認(rèn)證抵扣并做賬,現(xiàn)在需要退回重開,我已開具紅字信息表給銷售方,收到負(fù)數(shù)發(fā)票后,我都需要怎么操作?
老師,我們是銷售方,購買方把專票抵扣了,購買方已經(jīng)申請紅字專用發(fā)票信息表給我了,我如何開具紅字發(fā)票呢?具體操作流程是什么?
老師,我們是購買方,銷售方開錯發(fā)票,我方已經(jīng)抵扣,銷售方叫我購買方開一張紅字發(fā)票,然后銷售方再開藍(lán)字,有這樣操作嗎?我記得我購買方應(yīng)該開紅字信息確認(rèn)表,然后銷售方再開紅字發(fā)票,再開藍(lán)字發(fā)票,這樣,對不
您好老師 外貿(mào)企業(yè)出口免稅,不退稅產(chǎn)品,不用做退稅填報對吧,增值稅報表需要怎么處理,怎么填列呢?
老師,您好,我們公司的在建工程還有一些余額,實際該結(jié)轉(zhuǎn)的都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完了。有貸方余額,有借方余額,領(lǐng)導(dǎo)說讓處理了,這該怎么處理。貸方余額應(yīng)該是把借方的給結(jié)轉(zhuǎn)了。
老師,公司鋪面裝修,交給一員工去處理,他借了幾萬元出去,現(xiàn)在報銷,只有一張幾萬元的收據(jù)、合同、驗收報告以及發(fā)票,這樣可以嗎
請問印花稅是怎么算的呢?
老師,我們有個小領(lǐng)導(dǎo)月中給小辦公室買了一臺空調(diào),開給公司的專票,要到月底才能給他報銷,憑證這樣編寫,您看對嗎?不到兩千塊錢,不入固定資產(chǎn)了。收到專票時~借:管理費用-辦公費,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:其他應(yīng)付款。報銷后~借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款~基本戶。
老師,建筑工程的印花稅按萬分之3計算后,還需要減半征收嗎?
老師,建筑工程,材料運輸?shù)倪\輸費,一般是計入材料成本是嗎?但是單獨才材料費下設(shè)置明細(xì)科目核算呢?
我是客戶,但是供應(yīng)商寫報價單抬頭寫我的公司名可以的嗎?還是寫供應(yīng)商公司名報價單
老師 電子稅務(wù)局上可以導(dǎo)出來,其他公司開給我們的電子發(fā)票嗎?
經(jīng)營范圍只有食品零售,可以開豬肉,糧油發(fā)票嗎,還是得改農(nóng)產(chǎn)品啥的