你好,可以的,可以勾選。但是24年12月的的抵扣不了。
老師,我今天選抵扣勾選的話,對方供應(yīng)商有幾張發(fā)票沒有出現(xiàn)在抵扣平臺上,那要等到他們申報之后我再勾選嗎?我們這月抵扣額不夠,還是只要沒報稅可以再次勾選呢
2022年有三張專票在稅局系統(tǒng)里還沒勾選,我今年可以做勾選嗎,勾選后是不是可以做進項正常抵扣,去年的費用票今年能在所得稅中扣除嗎
老師,我司是一般納稅人,11.28號客戶開給我們一張電子專票,今天12.1號跨月才發(fā)現(xiàn)開錯了,我司還未抵扣,但需要勾選在11月份抵扣進項稅的,那如果今天讓客戶紅沖這張發(fā)票重新開的話,就變成了12月的發(fā)票了,那我司還能勾選抵扣在11月的進項稅嗎?
老師,申報11月的增值稅,進項發(fā)票勾選抵扣是要放在11月底勾選抵扣嗎?還是說我可以放12月4日今天來勾選抵扣呢
郭老師,請問下申報11月的增值稅,進項發(fā)票勾選抵扣是一定要放在11月底勾選抵扣嗎?還是說我可以放12月4日今天來勾選抵扣,12月15日前申報11月增值稅也可以的
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報關(guān)單申報填寫的FOB,費用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進倉費和操作費,請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時候沒有填研發(fā)費用加計扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補發(fā)以前的工資,這個時候可以更正申報企業(yè)所得稅納稅申報表嗎?更正時可以填研發(fā)費用加計扣除嗎?
如果一個外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計算收幾個點的掛靠費劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
那是更正2025年1月的話就可以抵扣對嗎?我現(xiàn)在是自查補申報2024年度的稅?如果返回更正2024年12月的不能抵扣,那么我應(yīng)該怎么更正申報才能用這個抵扣。
你好,抵扣不了的,你現(xiàn)在勾選認證的話,你只能在下個月申報的時候 也就是在以后的期間才能夠抵扣。
天啊,那我能在這個月補申報去年的然后抵扣嗎?不能的話,就死哦,10萬的稅。
你好,不可以的,這個抵扣不了的。
天啊,這個就要我命了。能有什么辦法
你好,這個確實沒有什么好辦法。 你可以問一下稅務(wù)局。你現(xiàn)在勾選能不能用勾選抵稅?如果你跟他關(guān)系很好的話,他可能會同意。
這個勾選抵扣能不能抵扣稅局可以決定的嗎?
你好是的實際操作中就是這樣
好的好的,嗯嗯
你好,歡迎下次再來探探。
老師,你好
你好你還有什么問題嗎?
我剛才勾選抵扣類,點擊統(tǒng)計確認的時候提示:未到統(tǒng)計日期無法統(tǒng)計確認。這個是?
你好,要在申報期才能確認
那稅局喊補申報,我這下要嫩子做哦。
你好,估計他的意思就是讓你要先交稅
他們之前電話溝通的時候也說我們有進項可以抵扣的,喊我們補申報了看滯納金有多少跟他們講
那你先按照他們說的先填,然后先不要交稅。