可以的,可以這么做的,之前你加稅合計(jì)多了費(fèi)用嗎?還是直接沒(méi)有做。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,出口企業(yè),增值稅是零稅率的,然后費(fèi)用開(kāi)了專票回來(lái),我去年勾選的時(shí)候,都先直接抵扣勾選,然后再作轉(zhuǎn)出,但今年的勾選系統(tǒng)變化了,然后我就直接點(diǎn)不抵扣勾選,但在第二個(gè)月的時(shí)候,這張發(fā)票依然還是在未勾選這塊顯示,我需要如何做呢?我們沒(méi)有內(nèi)銷的,所以沒(méi)有增值稅需要抵扣的
#提問(wèn)#想請(qǐng)問(wèn)下,高速費(fèi)那些電子發(fā)票可以勾選抵扣嗎?但是有些發(fā)票可能不見(jiàn)了,還有一些是去年沒(méi)勾的,但是去年已經(jīng)做了費(fèi)用,可以勾選抵扣嗎?
老師,增值稅發(fā)票勾選系統(tǒng),還有通行費(fèi)發(fā)票沒(méi)有抵扣勾選,這都是去年和前年的,我今年才接手這邊,這些通行費(fèi)發(fā)票找不到了,怎么辦,能抵扣勾選嗎?長(zhǎng)期不勾選好嗎/////////我看是電子普通發(fā)票,能打印出來(lái)直接勾選嗎
2022年有三張專票在稅局系統(tǒng)里還沒(méi)勾選,我今年可以做勾選嗎,勾選后是不是可以做進(jìn)項(xiàng)正常抵扣,去年的費(fèi)用票今年能在所得稅中扣除嗎
老師,我們招待客戶,取得住宿發(fā)票專票,由于不得抵扣。我可以勾選系統(tǒng)直接選不抵扣勾選,然后做賬時(shí)按價(jià)稅合計(jì)做費(fèi)用嗎?還是需要先認(rèn)證在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買(mǎi)的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。
直接沒(méi)有做
那你做到今年可以抵扣的。
跨年費(fèi)用會(huì)不會(huì)被納稅調(diào)整,老師?
不會(huì)的,這個(gè)可以抵扣。