您好,是法人給公司錢了,是吧
用現(xiàn)金付款電費(fèi),分錄這樣對么? 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付
請問 公司現(xiàn)在不過 借款 借 庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款法人 實(shí)收資本 這樣做分錄可以嗎?
請問一下 掛預(yù)付的時候可以借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)付款 付款的時候 借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金 可以這樣做分錄嘛
老師,請問一下,暫扣員工工資以后要支付,分錄是不是這樣? 扣款時 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 支付時 借:其他應(yīng)付款 貸:庫存現(xiàn)金
借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 可以這樣做分錄嘛?
甲公司對丁公司原本是控制(成本法),因乙公司增資,甲公司持股從80%降為50%,變?yōu)楣餐刂疲?quán)益法)。這種因其他方增資導(dǎo)致持股比例被動稀釋、控制權(quán)喪失但保留重大影響/共同控制的情況,屬于“權(quán)益法下,投資方持股比例因其他方增資被稀釋”的情形。根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第2號——長期股權(quán)投資》及應(yīng)用指南,此類被動稀釋導(dǎo)致股權(quán)比例下降時,應(yīng)按照“新的持股比例確認(rèn)應(yīng)享有的原子公司因增資擴(kuò)股而增加的凈資產(chǎn)份額,與應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)持股比例下降部分對應(yīng)的長期股權(quán)投資原賬面價值的差額”,計(jì)入資本公積(其他資本公積),而非投資收益。
施工項(xiàng)目甲供材,簡易計(jì)稅可以開3%的專票嗎?
每個月的社保費(fèi)需要計(jì)提嗎?還是只在扣費(fèi)的時候做分錄
老師你好,我想問一下我沒有做庫存是那種賣一單調(diào)貨一單的生意,我3月份賣貨給客戶錢收了也給他開票了但是這個單子里貨款我沒有給庫房結(jié)賬,等到4月份才給庫房結(jié)賬庫房給我開發(fā)票(庫房給開的發(fā)票是好幾單生意加在一起的總額),那我三四兩個月的賬應(yīng)該怎么做?這樣對嗎?
發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯了,寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000,借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000,借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對,2024年匯算清繳申報(bào)表也填的跟賬上一樣都錯了,這個問題大嗎,要更正嗎
請問一下老師,招聘外地的新員工,入職時報(bào)銷他來的飛機(jī)票和幾天住宿費(fèi),是不是要作為福利費(fèi),申報(bào)個稅,還是說不能報(bào)銷呢
老師好!請問發(fā)現(xiàn)上年度管理費(fèi)用錄入數(shù)字偏少,想紅沖再本年度入管理費(fèi)用,請問可行嗎?其賬務(wù)處理是?謝謝!
老師,想問一下,事業(yè)單位編制合并報(bào)表嗎,他在編制合并報(bào)表的時候是不是與企業(yè)編合并報(bào)表區(qū)別是不抵消內(nèi)部的未實(shí)現(xiàn)損益
老師,專票交的增值稅在工商年報(bào)里可以填在已交稅費(fèi)那欄嗎
憑證在憑證管理里面刪了,在記賬憑證還顯示怎么回事,怎么調(diào)整
是兩家公司共用一個微信賬戶收款,微信賬戶只在一套賬里體現(xiàn),收了另一家公司的款先做其他應(yīng)付,再轉(zhuǎn)給給另一家公司
那可以的,這種掛往來就可以
掛往來是什么意思呀,老師
應(yīng)收應(yīng)付嘛?
就是其他應(yīng)付款,這個就是往來科目
每個月的社保費(fèi)需要計(jì)提嗎?還是只在扣費(fèi)的時候做分錄