您好,對的,出貨多少我們就記多少,沒有給庫存房結(jié)賬沒事的,相當(dāng)于是無票費(fèi)用,先暫估,結(jié)賬后再沖回原來暫估,再按實際結(jié)賬做分錄,一負(fù)一正,對本月的損益影響也只是本月銷售的部分
老師,12月庫存商品買貨的發(fā)票沒收到,但是賣貨的發(fā)票我們開給了客戶,因此我做了暫估庫存商品入賬,暫估這部門沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后有結(jié)存,財物軟件里的結(jié)存價格是移動加權(quán)法算出來的,我看了下它包含了暫估這部分的庫存,現(xiàn)在收到發(fā)票了,我除了紅沖暫估的應(yīng)付賬款,我還需要做什么分錄嗎?
您好,老師,我想問下,我們一個汽車配件的廠家,每個月給我們只開已入庫的發(fā)票,在途的或者已下單未發(fā)貨的都不在當(dāng)月開,之前會計做賬都沒有和庫房對賬,暫估的數(shù)字都不對,我現(xiàn)在剛接手這個賬,我想知道怎么可以給對上
老師! 我們廠沒有倉庫,做下來的產(chǎn)品也沒有入庫這個環(huán)節(jié),每次就直接發(fā)貨開出庫單 每天要出好十幾家(我們廠就每次稱重記在一個草稿本上,有些出庫單是我們開給客戶簽收,有些是等對方開單據(jù)過來的)有些單子一個月后才正式回單的都有[捂臉][捂臉][捂臉] 款項都不是現(xiàn)結(jié)的 如果按會計做賬步驟的話,該怎么做呀? 先做什么?再做什么?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,2月份從往來單位進(jìn)貨一批,對方?jīng)]有給我們開發(fā)票,不明確進(jìn)價,給了一個價格,但有可能到時候開的發(fā)票不一樣,2月已入庫。請問我怎么做賬和結(jié)成本
老師,我們是小規(guī)模納稅人,2月份從往來單位進(jìn)貨一批,對方?jīng)]有給我們開發(fā)票,不明確進(jìn)價,給了一個價格,但有可能到時候開的發(fā)票不一樣,2月已入庫。請問我怎么做賬和結(jié)成本
合理避稅有哪些方法老師
合同簽訂對先開票后開票有什么影響
老師,麻煩幫忙看下這個題,從分錄來看,對當(dāng)期利潤總額的影響,不應(yīng)該是信用減值損失嗎?這里有三個涉及到信用減值損失,為什么不是280+400+370呢,有點想不通
生產(chǎn)加工制造業(yè)工廠,公司不能生產(chǎn)的就外面采購,生產(chǎn)加工成產(chǎn)品銷售,怎么制作一個成本核算表格
中級會計有合并報表這一章嗎,我怎么沒看到,王文文老師的課的合并報表章節(jié)在哪里
滴滴,高德的打車票可以正常報銷使用嗎,有抵扣嗎
公司安全知識問答,幾乎每人都有獎品,專票能抵扣嗎,進(jìn)安全生產(chǎn)費(fèi)嗎
老師,請問快速對賬,就是銀行流水和金鰈軟件導(dǎo)出來的賬務(wù)之間數(shù)據(jù),快速對賬怎么操作
老師,這個多選題D幫忙看下
投資款調(diào)整: 之前為了貸款,財務(wù)調(diào)了一筆款,把股東欠公司款,調(diào)成了公司欠股東款; 現(xiàn)在為了融資,股東說他的投資款賬上沒顯示,讓把原來股東打款的金額調(diào)為投資款; 這怎么處理?
還有這一張,這三張一做完是不是這單買賣三月份的賬就全部做完了,只要做4月份的了
您好,是的,收入和成本都做了
老師,那價格方面要咋弄呀,我的進(jìn)價是14但是庫房開的發(fā)票是含稅價14,這個有沒有影響呢?
您好,我們一般人的話,成本是按未稅價格的,庫房沒錯,除了財務(wù),其他部門沒有未稅的概念
我的是小規(guī)模,這樣做應(yīng)該可以吧
您好,是的是的,這個處理是對的
那庫房4月給我開的是這整個3月銷售總額開在一張票面上,這個沒有問題吧
還有3月份里面的庫存商品和主營業(yè)務(wù)成本這兩個分錄里面我應(yīng)該放哪些附件進(jìn)去呢
您好,可以的哦,出庫單,購貨單,發(fā)票
那我把發(fā)票和入庫單都放在4月付款幾面了咋辦?
您好,那就可以了,我們結(jié)轉(zhuǎn)有沒有做庫存商品明細(xì)表