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老師中午好,收到稅務(wù)局增值稅留抵退稅后,怎么做分錄?

2025-06-24 14:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-24 14:04

你好,你是出口企業(yè)嗎?

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快賬用戶1232 追問 2025-06-24 14:06

不是,是進項大而退稅

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齊紅老師 解答 2025-06-24 14:06

你好,你這個留底退稅是計入什么科目的?

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快賬用戶1232 追問 2025-06-24 14:08

運輸公司,購進車輛多,進項稅額大,申請退的留抵稅。

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快賬用戶1232 追問 2025-06-24 14:09

就是進項稅額大形成的退稅

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齊紅老師 解答 2025-06-24 14:13

你好,你可以借,銀行存款,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅-留底退稅。

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快賬用戶1232 追問 2025-06-24 14:17

那這個留抵退稅最后怎么處理?

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齊紅老師 解答 2025-06-24 14:18

你好,你可以抵減進項稅。

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你好 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-09-03
借銀行存款貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2024-10-13
你好,借銀行存款貸留抵退稅 借留抵退稅貸進項稅額轉(zhuǎn)出。
2023-09-19
記入應(yīng)交稅費,進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-16
你好,可以的啊,但是第一個分錄貸方最好寫應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022-10-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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