去年你全部計入費用了?
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補做以前老板支付給別人的一些設(shè)計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補做以前老板支付給別人的一些設(shè)計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,公司自成立到今年4月份之前都沒有做賬。(因為公司搞房地開發(fā)一直沒開發(fā)成功)直到今年現(xiàn)在的老板將股權(quán)受讓過來,將法人和營業(yè)執(zhí)照變更為他本人。賬套4月份才建立。請問下現(xiàn)在來補做以前老板支付給別人的一些設(shè)計費、過渡費用、支付要拆遷的電扇廠四合院維修費、土石方保證金和利息、向他人借款維修四合院和支付借款利息等這些做內(nèi)賬的話,怎么寫分錄?(沒有發(fā)票,全是老板自己記載在白紙上)
甲公司2020年6月份發(fā)生了下列與或有事項有關(guān)的交易和事項:??(1)6月1日,由甲公司提供貸款擔保的乙公司因陷入嚴重財務(wù)困難無法支付到期貸款本息1000萬元,被貸款銀行提起訴訟。6月20日,法院一審判決甲公司承擔連帶償還責任,甲公司不服判決并決定上訴。6月30日,甲公司律師認為,甲公司很可能需要為乙公司所欠貸款本息承擔全額連帶償還責任。甲公司在2020年6月1日前,未確認過與該貸款擔保相關(guān)的負債。??(2)6月10日,甲公司收到丙公司提供的相關(guān)證據(jù)表明,銷售給丙公司的A產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問題,丙公司根據(jù)合同規(guī)定要求甲公司賠償100萬元。甲公司經(jīng)確認很可能發(fā)生賠償支出,估計賠償金額為80-100萬元之間。鑒于甲公司就A產(chǎn)品已在保險公司投了產(chǎn)品質(zhì)量保險,6月30日,甲公司基本確定可從保險公司獲得理賠80萬元,甲公司尚未向丙公司支付賠償款。??要求:??(1)編制甲公司2020年6月30日與上述或有事項有關(guān)的會計分錄。??(2)請分析計算上述交易和事項對甲公司2020年上半年利潤的總體影響金額。(答案中金額單位用萬元表示)?
?甲公司2020年6月份發(fā)生了下列與或有事項有關(guān)的交易和事項:??(1)6月1日,由甲公司提供貸款擔保的乙公司因陷入嚴重財務(wù)困難無法支付到期貸款本息1000萬元,被貸款銀行提起訴訟。6月20日,法院一審判決甲公司承擔連帶償還責任,甲公司不服判決并決定上訴。6月30日,甲公司律師認為,甲公司很可能需要為乙公司所欠貸款本息承擔全額連帶償還責任。甲公司在2020年6月1日前,未確認過與該貸款擔保相關(guān)的負債。??(2)6月10日,甲公司收到丙公司提供的相關(guān)證據(jù)表明,銷售給丙公司的A產(chǎn)品出現(xiàn)了質(zhì)量問題,丙公司根據(jù)合同規(guī)定要求甲公司賠償100萬元。甲公司經(jīng)確認很可能發(fā)生賠償支出,估計賠償金額為80-100萬元之間。鑒于甲公司就A產(chǎn)品已在保險公司投了產(chǎn)品質(zhì)量保險,6月30日,甲公司基本確定可從保險公司獲得理賠80萬元,甲公司尚未向丙公司支付賠償款。??要求:??(1)編制甲公司2020年6月30日與上述或有事項有關(guān)的會計分錄。??(2)請分析計算上述交易和事項對甲公司2020年上半年利潤的總體影響金額。(答案中金額單位用萬元表示)
老師,我們把自己的司機租給別的企業(yè)開車幾天,別的企業(yè)給我們錢。我們開發(fā)票,發(fā)票名稱怎么開?屬于哪個大類,稅收分類編碼是多少?
新開的抖音店鋪,需要給平臺開發(fā)票,應(yīng)該申請一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月,住房公積金分錄都寫錯了,寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000,借管理費用公積金1000 貸銀行存款2000,借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000,這下該怎么辦,借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對
付短期借銀行貸款的利息。分錄是
老師,我上個月紅字發(fā)票進行稅轉(zhuǎn)出給沖銷,那這個月進行轉(zhuǎn)出是做貸方紅字沖嗎
老師,個稅報稅系統(tǒng)現(xiàn)在哪下載呀?
普通企業(yè)建設(shè)一個4000元圍擋費用 進去什么費用呢?
我司員工的個稅是由公司承擔的,請問分錄如何
老師:請問2023-2024年的賬代理記賬公司還沒有做好拿過來,我可以自己先新建一個賬套,期初數(shù)為0嗎? 先做著,等久了,怕堆起來了做不完
老師請問一下勞務(wù)合同和勞動合同那種好一些,勞務(wù)合同可以不用買社保嗎。
對的,入費用了
借:其他應(yīng)收款 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
老師為啥調(diào)未分配利潤呀?不能直接沖費用嗎?
這個還跨年調(diào)賬,需要更正上年的利潤表,視同直接下邊這樣做的 借:其他應(yīng)收款 貸:管理費用
就是先做借:其他應(yīng)收款 貸:管理費用 然后:借:其他應(yīng)收款 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 這樣嗎?
今年調(diào)賬就是我前邊寫的分錄, 調(diào)上年的報表就是視同上年做了 借:其他應(yīng)收款 貸:管理費用 調(diào)整資產(chǎn)表和利潤表
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。