借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出銷(xiāo)售方開(kāi)的紅字發(fā)票是不是要給我,還有上月的被沖紅的那張發(fā)票也要給我呢
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月我們開(kāi)出一張紅字信息表給對(duì)方,但是對(duì)方未開(kāi)紅票給我們,我們上個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)月我們?nèi)グ鸭t字信息表作廢了,這個(gè)月的賬務(wù)怎么處理,是直接沖銷(xiāo)上個(gè)月的分錄嘛
請(qǐng)問(wèn)2月開(kāi)了紅字信息表,銷(xiāo)售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒(méi)做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。那申報(bào)時(shí)需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額嘛?還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再申報(bào)填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
上月認(rèn)證的票 這個(gè)月沖紅 分錄是原分錄進(jìn)項(xiàng)稅額 紅字,還是說(shuō)如圖上的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅字
收到之前月份已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的紅字發(fā)票,這個(gè)月做賬紅沖成本,進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)。紅字發(fā)票是不用認(rèn)證的,那我的認(rèn)證金額和賬務(wù)上出現(xiàn)這個(gè)紅字進(jìn)項(xiàng)的差額
2024年,匯算清繳企業(yè)所得稅調(diào)增,繳納所得稅,小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,怎么做分錄
電子商業(yè)承兌匯票需要提示付款嗎
老師,新公司成立,5月底發(fā)生了3筆銀行流水,財(cái)務(wù)軟件啟用時(shí)間是6月,那這三筆流水可以記到六月份嗎,不錄六月份期初余額可以嗎?
老師,合并日資本公積減少了3000,為啥2022年12月31日資本公積(與合并日相比)沒(méi)有變化還是8000萬(wàn)元呢?
你好老師,我企業(yè)的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)有非金屬礦及制品銷(xiāo)售,電子稅務(wù)局開(kāi)發(fā)票時(shí),可以開(kāi)水泥和砂石料嗎?
老師 請(qǐng)教一下,去稅務(wù)局打清稅證明需要帶什么資料?
老師,請(qǐng)問(wèn)375題怎么解答
建筑施工企業(yè),我的掛靠公司,現(xiàn)在被掛靠公司說(shuō),勞務(wù)這塊讓我們只提供工資表,他們申報(bào)個(gè)稅,不開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給他們,那么我們只能做成本,就不能抵扣3點(diǎn),那是開(kāi)票劃算還是申報(bào)工資劃算
老師您好,學(xué)校里面的機(jī)器拆除,廢舊物品回收,屬于哪個(gè)行業(yè),
老師,請(qǐng)教你個(gè)問(wèn)題,買(mǎi)了一臺(tái)設(shè)備36萬(wàn)要開(kāi)發(fā)票的話收1萬(wàn)多的稅點(diǎn),,現(xiàn)在我們不是自產(chǎn)自銷(xiāo)嗎,你說(shuō)要為了省那1萬(wàn)多不用發(fā)票嗎
是原來(lái)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在貸方,我怎么沖銷(xiāo)
直接按錯(cuò)賬更正方式?jīng)_平就行,不涉及損益科目
借:銷(xiāo)售費(fèi)用 借:應(yīng)交水費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)行轉(zhuǎn)出
原來(lái)是這樣做的 要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沖銷(xiāo)是這樣做嗎
就是這87.89怎么沖掉
你那個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是在貸方的呀
就是這么不用轉(zhuǎn)出,怎么做
意思是你要抵扣進(jìn)項(xiàng)還是轉(zhuǎn)到費(fèi)用?
是的,那怎么做
我借:銷(xiāo)售費(fèi)用,-87.89 借:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出87.89 那費(fèi)用要負(fù)數(shù)啦
你當(dāng)時(shí)是什么業(yè)務(wù)為啥直接做到貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?是取得專(zhuān)票,認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)就那樣做的轉(zhuǎn)出?
是的,原來(lái)發(fā)票去年已認(rèn)證,發(fā)生退貨,部分沖紅,,但增值稅申報(bào)我在附表二做轉(zhuǎn)出申報(bào)不了,我?guī)ぷ鲛D(zhuǎn)出,那和申報(bào)表對(duì)不上只能帳調(diào)整
正確應(yīng)該是借 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 87.89 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 87.89 現(xiàn)在直接 那個(gè)分錄金額?87.89*2調(diào)平就行