你好,就是交這個(gè)專票對(duì)應(yīng)的稅金
老師,個(gè)體戶每季度三十萬(wàn)普票免稅。請(qǐng)問(wèn)一下,如果我們先開(kāi)了30萬(wàn)普票,后面再去代開(kāi)20萬(wàn)專票。那增值稅附加稅是只繳納20萬(wàn)部分?還是要把前面30普票的增值稅也要補(bǔ)上?
定期定額個(gè)體戶,季度定額60萬(wàn),實(shí)際專票開(kāi)了30萬(wàn),普票開(kāi)了2萬(wàn),增值稅申報(bào)應(yīng)該在哪些欄次填數(shù),分別填多少呢?麻煩詳細(xì)說(shuō)一下唄!謝謝
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開(kāi)普票一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)是免增值稅的,如果一個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)該交多少稅?比如一個(gè)季度普票開(kāi)了35萬(wàn),是這35萬(wàn)全部繳納增值稅?還是就超過(guò)的5萬(wàn)繳納增值稅?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模季度不超30萬(wàn)免增值稅,超過(guò)30萬(wàn)情況下普票交1%的稅,專票不管超不超都是3個(gè)點(diǎn)的稅是這樣嗎?謝謝
老師請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模,如果代開(kāi)專票20萬(wàn),又開(kāi)了15萬(wàn)的稅控普票,季度超過(guò)30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)15萬(wàn)普票1%也得繳納增值稅吧,謝謝
個(gè)體戶需要申報(bào)個(gè)稅嗎
銷售出去又退貨的整個(gè)流程的會(huì)計(jì)分錄怎么做
這兩張進(jìn)項(xiàng)票為什么顯示弄常呀,弄常的票可以正常抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師:公司采購(gòu)材料的時(shí)候,現(xiàn)金28000賬期30天就29847,貸款利率在年化3.8%左右,哪個(gè)劃算呀?怎么計(jì)算呢?
請(qǐng)問(wèn)技術(shù)服務(wù)公司需要客戶確認(rèn)后才能開(kāi)票收錢,但客戶次月月底后才確認(rèn)收入金額。報(bào)當(dāng)月增值稅的時(shí)候不確定收款金額,沒(méi)有報(bào)未開(kāi)票收入,應(yīng)該怎么處理呢
五金店銷售貨品半年后一次結(jié)算,發(fā)票可以開(kāi)一批五金材料嗎?還是必須開(kāi)明細(xì)內(nèi)容?
一般納稅人:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是一樣的嗎?就是我開(kāi)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅,也和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
你好老師!沒(méi)有實(shí)繳出資額的股東想退出 股權(quán)轉(zhuǎn)讓好還是直接撤資 就是不想有經(jīng)濟(jì)交易 公司一直處于虧損
現(xiàn)在發(fā)工資,從工資里代扣代繳員工宿舍的水電費(fèi),付一個(gè)付款憑證盒電費(fèi)明細(xì)。其他的剩余工資銀行轉(zhuǎn)賬,有銀行流水,其他還需要什么憑證嗎
請(qǐng)問(wèn)一下: 客戶給我們付款,賬號(hào)是對(duì)的,戶名錯(cuò)了,但是客戶那邊付款成功了,一直沒(méi)有退回,我們這邊也沒(méi)有收到款,看了雙方流水,對(duì)方付款了,我卻沒(méi)有收到,問(wèn)了我這邊收款銀行,說(shuō)是沒(méi)有掛賬的,那我怎么處理啊,錢去哪里了
1000*0.01=10,老師交10元的稅對(duì)吧
你好,不含稅1000就是這樣了。
如果專票和普票加在一起是31萬(wàn),是不是就是全額交稅,31萬(wàn)*0.01=3100元的稅
你好,是的就是這樣了。