那個(gè)要做其他業(yè)務(wù)收入
老師,您好!我想請(qǐng)問(wèn)一下,總公司的基本戶轉(zhuǎn)賬給下面項(xiàng)目部的一個(gè)分公司的賬戶上的一筆20000元,作為這個(gè)項(xiàng)目部的職工生活費(fèi)。項(xiàng)目部的會(huì)計(jì)又把這筆錢(qián)轉(zhuǎn)給下面的一個(gè)商鋪的經(jīng)銷(xiāo)商老板的銀行卡上面了,這個(gè)商鋪小老板又把沒(méi)有用完的2000錢(qián)轉(zhuǎn)給這個(gè)項(xiàng)目部管理食堂的職工帳上,這樣賬面怎么處理?還有假如這個(gè)職工自己私吞這個(gè)剩余款,總公司能查到嗎?
老師您好,我們是嗯事業(yè)單位公立老師您好,我們是嗯事業(yè)單位公立幼兒園,想問(wèn)一下單獨(dú)建立的伙食帳,這個(gè)伙食收入是記在其他應(yīng)付款嗎?那伙食支出記在哪個(gè)科目?而且用這個(gè)收入的錢(qián)來(lái)給食堂員工付工資都怎么計(jì)?
老師您好,事業(yè)幼兒園公立的,現(xiàn)在伙食單立賬,我們這個(gè)幼兒的伙食收入記在其他應(yīng)付款嗎?嗯,那付給供應(yīng)商的這個(gè)錢(qián)就這個(gè)伙食支出記到哪里?而且還要用這個(gè)幼兒的伙食收入來(lái)付食堂人員的工資,這個(gè)科目都怎么記賬?
老師好,請(qǐng)教一下,我們單位食堂是給外面人做的,但是為了流水和監(jiān)管,員工充值的錢(qián)是打入我們單位銀行里面,我們單位員工吃飯由兩部分組成,一是自己承擔(dān)一部分 ,單位補(bǔ)助一部分,因?yàn)槟壳皠傞_(kāi)始營(yíng)業(yè)兩月,食堂老板還未來(lái)對(duì)賬結(jié)算,我收的員工充值部分是掛的食堂往來(lái),代他收,馬上要結(jié)算給他,這賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理?
老師,您好,我是幼兒園,2022年有幾個(gè)月食堂人員的工資走的行政賬,沒(méi)有計(jì)入當(dāng)期成本,我現(xiàn)在要把這筆款項(xiàng)調(diào)整,把該筆錢(qián)轉(zhuǎn)到國(guó)庫(kù)科,我走賬科目怎么走呢?
裝修款有二百多萬(wàn),這個(gè)代賬公司給我司計(jì)入到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里,這個(gè)是對(duì)的嗎,我司目前沒(méi)有收入沒(méi)有開(kāi)票
題341,第3問(wèn)。投資期410000 經(jīng)營(yíng)期收入_付現(xiàn)成本+非付現(xiàn)成本=-3000+折舊 終結(jié)期:5000 這個(gè)思路和手寫(xiě)的的錯(cuò)在哪里
老師,代賬的企業(yè)在賬面期初有一千多萬(wàn)的其他應(yīng)付款(主要是建站時(shí)購(gòu)?fù)恋睾徒?jīng)營(yíng)借款),還有筆預(yù)收賬款514萬(wàn)(沒(méi)有摘要,不清楚是什么),應(yīng)該如何處理,一直掛賬上嗎
2023年做的費(fèi)用,如下圖,2023年付款沒(méi)有付款,這樣子預(yù)付賬款預(yù)提計(jì)提可以嗎?2025年回不了發(fā)票,沒(méi)有合同,沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)還需要處理嗎?一直掛著預(yù)付賬款嗎?
老師 投資方投入100萬(wàn) 其中20萬(wàn)是實(shí)收資本 80萬(wàn)是資本公積 那在填企業(yè)信息系統(tǒng)公示的時(shí)候 認(rèn)繳出資和實(shí)繳出資應(yīng)該填寫(xiě)20萬(wàn)還是100萬(wàn)呢
請(qǐng)問(wèn)老師怎么打開(kāi)銀行u盾打印電子承兌?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,一般納稅是不是減半的,如果是小規(guī)模納稅人可以減半的嗎
我們公司賣(mài)了一個(gè)商標(biāo),請(qǐng)問(wèn)比如之前的商標(biāo)app 著作權(quán)這些都要算商標(biāo)的原值
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照一起刻的名章丟了,有以前刻的一個(gè)名章還在,開(kāi)公戶影響嘛
請(qǐng)問(wèn)按季度繳納的印花稅在新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中需要計(jì)提嗎