更正24年12月增值稅,無法重新勾選進項
老師好,現(xiàn)在更正5月的增值稅申報,進項勾選還能抵扣5月嗎
請問,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)23年12月是有收入的,但之前是零申報了,現(xiàn)在要更正申報,23年的進項也無法抵扣了,能不能在下個月申報3月增值稅時把這筆12月的收入加進去,再勾選23年的進項和3月的一起報?
老師您好!請問老師,2023年3月份的進項稅額300000元,現(xiàn)在2024年6月份的銷項稅額還能勾選抵扣嗎?
有張福利費的增值稅專票,當時沒注意,在2024年3月份進項抵扣了,在這個月申報2024年12月的增值稅時,做進項轉(zhuǎn)出,可以嗎?
2024年12月收到藍字發(fā)票,2025年1月收到藍字發(fā)票的負數(shù)發(fā)票,之前未勾選抵扣,2025年1月申報增值稅是,附表二需要進項轉(zhuǎn)出不?
裝修款有二百多萬,這個代賬公司給我司計入到了主營業(yè)務成本里,這個是對的嗎,我司目前沒有收入沒有開票
題341,第3問。投資期410000 經(jīng)營期收入_付現(xiàn)成本+非付現(xiàn)成本=-3000+折舊 終結期:5000 這個思路和手寫的的錯在哪里
老師,代賬的企業(yè)在賬面期初有一千多萬的其他應付款(主要是建站時購土地和經(jīng)營借款),還有筆預收賬款514萬(沒有摘要,不清楚是什么),應該如何處理,一直掛賬上嗎
2023年做的費用,如下圖,2023年付款沒有付款,這樣子預付賬款預提計提可以嗎?2025年回不了發(fā)票,沒有合同,沒有發(fā)票,這個還需要處理嗎?一直掛著預付賬款嗎?
老師 投資方投入100萬 其中20萬是實收資本 80萬是資本公積 那在填企業(yè)信息系統(tǒng)公示的時候 認繳出資和實繳出資應該填寫20萬還是100萬呢
請問老師怎么打開銀行u盾打印電子承兌?
老師,請問個人獨資企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,一般納稅是不是減半的,如果是小規(guī)模納稅人可以減半的嗎
我們公司賣了一個商標,請問比如之前的商標app 著作權這些都要算商標的原值
老師,營業(yè)執(zhí)照一起刻的名章丟了,有以前刻的一個名章還在,開公戶影響嘛
請問按季度繳納的印花稅在新會計準則中需要計提嗎
那我12月之前是有進項克抵扣的,那現(xiàn)在怎樣辦呢?那我更正2025年3月一起申報2024年1-2025.3月的,這樣操作可以嗎?
現(xiàn)在勾選,在下月申報時,可進項抵扣
現(xiàn)在是補申報2024年到2025年3月的
這個補申報應該怎樣申報才對
是稅局要求補 還是?
現(xiàn)在稅局是要求自查申報
沒抵扣的進項,直接視同現(xiàn)在取得,申報25年6月增值稅時,勾選抵扣即可
意思我可以今年補申報去年的,對嗎?昨天問一個老師她說又不可以,我都不知道怎么才是正確的呢?
是的,現(xiàn)在可直接勾選抵扣到現(xiàn)在