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老師你好,我是這個月勾選了2024年4月-2025年5月的未抵扣的進項稅。然后我現(xiàn)在更正申報2024年12月的稅,發(fā)現(xiàn)沒有克抵扣的進項稅?

2025-06-24 10:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-24 10:19

更正24年12月增值稅,無法重新勾選進項

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快賬用戶5092 追問 2025-06-24 10:25

那我12月之前是有進項克抵扣的,那現(xiàn)在怎樣辦呢?那我更正2025年3月一起申報2024年1-2025.3月的,這樣操作可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-24 10:27

現(xiàn)在勾選,在下月申報時,可進項抵扣

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快賬用戶5092 追問 2025-06-24 10:27

現(xiàn)在是補申報2024年到2025年3月的

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快賬用戶5092 追問 2025-06-24 10:28

這個補申報應該怎樣申報才對

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齊紅老師 解答 2025-06-24 10:32

是稅局要求補 還是?

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快賬用戶5092 追問 2025-06-24 10:32

現(xiàn)在稅局是要求自查申報

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齊紅老師 解答 2025-06-24 10:36

沒抵扣的進項,直接視同現(xiàn)在取得,申報25年6月增值稅時,勾選抵扣即可

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快賬用戶5092 追問 2025-06-24 10:37

意思我可以今年補申報去年的,對嗎?昨天問一個老師她說又不可以,我都不知道怎么才是正確的呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-24 10:41

是的,現(xiàn)在可直接勾選抵扣到現(xiàn)在

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更正24年12月增值稅,無法重新勾選進項
2025-06-24
一般情況下,2024 年 12 月前取得的符合規(guī)定的進項發(fā)票,可以作為 2024 年 12 月屬期的進項進行抵扣,需滿足以下條件: 發(fā)票合規(guī):進項發(fā)票必須是真實合法,按照規(guī)定開具的增值稅專用發(fā)票或其他符合抵扣條件的憑證,比如海關進口增值稅專用繳款書等。 用途符合規(guī)定:這些進項對應的貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)或不動產(chǎn),是用于增值稅應稅項目 。如果用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費等,通常不能抵扣。 認證或確認期限:自 2020 年 3 月 1 日起,增值稅一般納稅人取得 2017 年 1 月 1 日及以后開具的增值稅專用發(fā)票等,取消認證確認、稽核比對、申報抵扣的期限。也就是說,即使是之前取得的發(fā)票,只要符合上述條件,現(xiàn)在也能抵扣。
2025-02-26
沒勾選的,不需要再在附表2進項轉(zhuǎn)出
2025-02-05
可以的,同學,已經(jīng)做過5月的發(fā)票勾選會自動生成的
2021-07-03
那就計入當期損益就可以了,成本費用增加,進項稅額轉(zhuǎn)出增加。差額就是補交的稅金
2025-04-10
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