同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師,新年好!請問我去年有幾筆做了無票收入申報(bào),其實(shí)不是真正的無票收入,之前為了不0申報(bào)做的,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有在12月份沖抵,我想問一下在申報(bào)1月份稅款申報(bào)中沖抵可以嗎?跨年了可以嗎
出口退稅問題 1.12月出口報(bào)關(guān)了一筆批貨物。未及時(shí)開票。那12月需要確認(rèn)收入嗎?確認(rèn)的話申報(bào)12月增值稅是不是要填收入? 2.能否在23年1月在開具發(fā)票?確認(rèn)收入一起,跨年了 。稅務(wù)備案還沒下來 所以現(xiàn)在拖到一月了導(dǎo)致1月沒法進(jìn)行退稅申報(bào)和開具出口發(fā)票
老師請問下我們是小規(guī)模納稅人23年3月作廢了22年8月開的發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模增值稅的時(shí)候直接把這個(gè)負(fù)數(shù)填進(jìn)去還是要去更正22年8月的申報(bào)表
請問我們是20年成立的公司,一直在正常報(bào)稅,正常經(jīng)營,今年23年4月份我們申請成為一般納稅人,請問之前小規(guī)模納稅人期間開進(jìn)的發(fā)票在系統(tǒng)里查出來,從21年4月起就有,現(xiàn)在能不能勾選抵扣21年到23年3月份小規(guī)模期間的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票
請問,現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)23年收入,23年12月前的進(jìn)項(xiàng)稅沒勾完,之前離職同事是填 0申報(bào)的,那現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)收入的話,23年沒勾完的進(jìn)項(xiàng)稅還能勾嗎?
請專業(yè)老師解答,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,如果4.5月一個(gè)月開3萬,6月這個(gè)月開12萬,需要交增值稅嗎
老師,季度申報(bào)的時(shí)候,那個(gè)a表上的資產(chǎn)總額的季初跟季末是在哪里取數(shù)?
門窗銷售公司,帶安裝,請問要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫,再安排時(shí)間給客戶送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請問下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表和現(xiàn)金流量表?對嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來的成品,第二三張圖片是購進(jìn)來的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級會計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
但去年12月的這筆收入加在哪里呢?電子稅務(wù)局的報(bào)表是自動生成的
同學(xué)你好 你做跨年的分錄就可以
不是分錄的問題,是申報(bào) 的問題,電子稅務(wù)局的報(bào)表是自動生成的,那我想補(bǔ)報(bào)12月的收入,是在報(bào)表哪個(gè)地方加?
填寫在匯算清繳申報(bào)表上不可以嗎
在匯繳表上可以抵?
如果要抵扣進(jìn)項(xiàng) 那就是在今年所屬期做 不能匯算清繳做了