可以的,抵扣增值稅發(fā)票沒(méi)有時(shí)間限制的。

老師2月份銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額開(kāi)出來(lái)¥3萬(wàn)元整,那么2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額也是¥3萬(wàn)元整。老師好,2月勾選認(rèn)證份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額¥3萬(wàn)元整。到3月份增值稅申報(bào)增值稅公司沒(méi)有納稅率,那么2月份銷(xiāo)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,我問(wèn)的是這個(gè)意思,老師好。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,2023年11月和12月份的的進(jìn)項(xiàng)票還能勾選抵扣嗎?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)老師,2023年3月份的進(jìn)項(xiàng)稅額300000元,現(xiàn)在2024年6月份的銷(xiāo)項(xiàng)稅額還能勾選抵扣嗎?
老師,我問(wèn)一下進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例的計(jì)算: 2019年-2023年專(zhuān)用發(fā)票金額3077763.31元,已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額348781.05元,我2024年申請(qǐng)退進(jìn)項(xiàng)留抵稅額62093.68元(2023年6月留抵),2023年7月以后期間未發(fā)生任何業(yè)務(wù),公司準(zhǔn)備注銷(xiāo)。 請(qǐng)問(wèn)老師,我這個(gè)如何計(jì)算進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的勾選是取得報(bào)關(guān)單當(dāng)月就需要勾選嘛?如果出口銷(xiāo)售發(fā)票是本月開(kāi)的,進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票是2024年10月份開(kāi)的,報(bào)關(guān)單是2024年11月份取得的,那出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選是在本月、還是2024年11月、還是下個(gè)月?謝謝
企業(yè)每月對(duì)職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報(bào)表往來(lái)款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對(duì)嗎?看不懂書(shū)上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷(xiāo)款,回單上備注成還款了,這樣有沒(méi)有問(wèn)題
這個(gè)月能開(kāi)上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒(méi)啥太多業(yè)務(wù),也沒(méi)什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營(yíng)所得稅是?
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營(yíng)所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無(wú)票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售收入超過(guò)30萬(wàn)和沒(méi)超過(guò)都怎么記賬?

