開免稅項(xiàng)目的才能免稅
本月餐飲一般納稅人增值稅減免政策
一般納稅人增值稅附加稅有減免政策?
老師你好,一般納稅人有每個(gè)季度45萬增值稅免交增值稅的政策嗎?
一般納稅人有增值稅嗯免稅政策嗎
你好 勞務(wù)派遣公司是一般納稅人 有用退伍軍人可以免交增值稅的政策嗎?
請(qǐng)問有沒有老師遇到這種情況,轉(zhuǎn)股,說固定資產(chǎn)股權(quán)超過總資產(chǎn)20%,他還要結(jié)合24年12月的報(bào)表和25年5月的報(bào)表來看,就算是5月沒超過,12月超過了也不行嗎?
想應(yīng)聘成本會(huì)計(jì)職位。有沒哪位老師的職位 是 成本會(huì)計(jì),且對(duì)制造行業(yè)(例如 五金加工)的成本核算非常有經(jīng)驗(yàn)??想有償?shù)恼?qǐng)一位老師帶下入門。
沒想明白個(gè)問題,我公司是銷售方(商貿(mào)公司),上個(gè)月我公司給別的公司開的發(fā)票,今天開了紅字發(fā)票,收貨方也已經(jīng)確認(rèn)了,也就是我公司的紅字發(fā)票開成功了。那意思是不是我公司的庫存商品又增加了,我可以把這個(gè)增加的庫存商品再直接開給別的公司?
老師,您好,我公司卡在小微利潤總額的臨近點(diǎn),現(xiàn)在稅務(wù)局找到我們,要求我們舉證,有個(gè)投資收益,我填了兩個(gè)表,現(xiàn)在已經(jīng)過了匯算清繳的時(shí)間,可以更正申報(bào)嗎
沒想明白個(gè)問題,我公司是銷售方(商貿(mào)公司),上個(gè)月我公司給別的公司開的發(fā)票,今天開了紅字發(fā)票,收貨方也已經(jīng)確認(rèn)了,也就是我公司的紅字發(fā)票開成功了。那意思是不是我公司的庫存商品又增加了,我可以把這個(gè)增加的庫存商品再直接開給別的公司?
@董孝彬老師你好,有問題請(qǐng)教,請(qǐng)別的老師不用回應(yīng),謝謝!
家權(quán),你說的“今年沖暫估就是要計(jì)入未分配利潤,但是,因?yàn)槟莻€(gè)是虛假暫估,需要更正去年的報(bào)表,做匯算,不是在匯算申報(bào)表納稅調(diào)整”需要更正去年12月的報(bào)表?還是哪月的報(bào)表
農(nóng)產(chǎn)品的青菜初加工包括哪種?
老師,咨詢一個(gè)問題,2024年補(bǔ)交的2023年的消費(fèi)稅,但附加稅多申報(bào)了,下個(gè)月申報(bào),我要怎么進(jìn)行抵扣
老師,公司建行U盾,老板想在手機(jī)上操作轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)業(yè)務(wù),要下載什么app,以及操作流程咋樣的啊