直接開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖銷售收入
老師,請教一個(gè)問題,我6月份的時(shí)候收到一筆預(yù)售款項(xiàng)8萬元,貨也給了對方,我已確定收入,并已掛應(yīng)收賬款貸方,現(xiàn)對方要求退貨,我們退他5萬元,3萬做為貨物折損費(fèi)不予退還,想請教一下這個(gè)賬我該怎么銷?
請問老師,上月給客戶開了發(fā)票這個(gè)月發(fā)生銷售退回,退的貨款已經(jīng)打給對方:20000元—我公司墊付退貨運(yùn)費(fèi)2000元=實(shí)際退回貨款18000。對方在申請紅票的時(shí)候申請的20000元,如果我們按20000元的紅票給客戶開,那賬面會(huì)產(chǎn)2000元的差異,我們沒有這2000元的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這墊付的2000元運(yùn)費(fèi)怎么處理啊?
老師好,有兩個(gè)問題: 1、一般納稅人公司,公司購買了幾臺設(shè)備,貨物已經(jīng)到了,款項(xiàng)未付,發(fā)票也未收到,請問怎么做賬? 2、小規(guī)模公司,當(dāng)月有銷售,已收到款,并開具發(fā)票,后續(xù)銷售退回,款項(xiàng)退回,但發(fā)票未紅沖,請問怎么做賬?
老師,我公司已把銷方的專票做賬付款了,現(xiàn)在要退貨退款,對方要紅沖這張發(fā)票我方未認(rèn)證且已退給對方發(fā)票,這樣之前做的那張憑證就少了發(fā)票,怎么辦
老師,4s店,和外面銀行合作,貸款,0首付這種。貸款利息,我們開具發(fā)票,做收入,對方給我們打款。但是這個(gè)利息包含客戶的錢。假如我們開票,做收入5000,對方給我們打款5000.然后我們在退客戶2000,這2000怎么做賬
我們公司找廣告公司制作了文化墻,對方該給我們開具什么稅目的發(fā)票啊
老師,您好!請教您 企業(yè)收到人才引進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)資金,這筆資金會(huì)扣除個(gè)稅后轉(zhuǎn)付給企業(yè)人才,請問賬務(wù)處理能指導(dǎo)一下嗎? 謝謝指導(dǎo)!
社保確認(rèn)基數(shù)經(jīng)辦人員是人事還是財(cái)務(wù)?
請問老師,公司購買的圍欄網(wǎng)和絲網(wǎng)是計(jì)入修理費(fèi)還是低值易耗品?
公司有殘疾人的話有什么補(bǔ)助?
你好老師,我們公司支付一筆款項(xiàng)1000,發(fā)票金額2600,我可以這樣入賬:借:主營業(yè)務(wù)成本2600 貸: 銀行1000 應(yīng)付賬款-a公司1600
公司出租自己的廠房,需要交哪幾種稅,地是公司自己的工業(yè)用地,自己蓋的廠房
我們找勞務(wù)派遣公司,讓他們幫我介紹員工 我直接給勞務(wù)派遣公司轉(zhuǎn)了一筆款,這筆款里包括了 員工的工資、還有我支付給勞務(wù)派遣公司的傭金 目前勞務(wù)派遣公司給我開回來一張 差額征稅的發(fā)票,我想問發(fā)票上屬于 員工工資的部分應(yīng)該入賬什么科目?屬于給勞務(wù)派遣公司傭金的部分應(yīng)該入什么科目?
老師您好:每年6月底養(yǎng)老金基數(shù)申報(bào)是申報(bào)哪個(gè)時(shí)間段的人員參保情況
直播服務(wù)業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)率百分之0.16是高還是低