這一部分建議計入成本或者銷售費用 借:銷售費用或者成本 貸:其他應付款-客戶
老師我們在天貓平臺的貸款,本月還款本金加利息合計是100元,本金是90元,利息是10元,我入賬分錄是 借:短期借款100 應收票據(jù)10元 貸:銀行存款100元 隔了好幾個月讓對方給我們開發(fā)票,對方給我們開了9.9元的利息發(fā)票,告知利息給我們減免了0.1元,我們當時打款100元是打到我們支付寶賬戶,扣款日會從我們支付寶賬戶自用扣款,那我賬上掛著應收票據(jù)是10元,實際收到發(fā)票是9.9元,我應該怎么調(diào)賬
情況:我們是貸款咨詢公司,客戶要去銀行貸款,沒有貸款資格,然后來找我們我們幫他做貸款合同,由于金額大,我們做的是經(jīng)營貸款,我們找出一家企業(yè)和客戶的企業(yè)做一份購銷合同,然后拿著這個購銷合同去銀行貸款,貸款發(fā)放下來以后給客戶,然后再從客戶的手里劃轉(zhuǎn)給我們,我們收到錢后,再把錢給第三方,讓第三方把這個錢劃轉(zhuǎn)給客戶,那我們這個咨詢公司要怎么做賬,我們是提供了那個購銷合同和那個公司的,錢也劃轉(zhuǎn)給我們的卡里的,再有我們的卡里劃轉(zhuǎn)給第三方,然后再給客戶,這個的話客戶那筆流轉(zhuǎn)錢算是我們公司的營業(yè)收入嗎?我們銀行流水里由銀行劃轉(zhuǎn)下來里面的摘要寫的就是購貨
老師,請教4S店退車賬務處理,首先我們給客戶開了一張負數(shù)機動車發(fā)票,我做了應付客戶帶收入及稅的負數(shù),因為客戶是貸款車,我們要先打款8萬給貸款公司清理貸款,這部分我怎么做賬,還要在退客戶一部分款怎么做賬
老師我們和客戶簽的5000的銷售軟件租賃合同,然后客戶給供應商打款5000貨款,我們就不給客戶開票了,然后供應商給我們返點3000,我們給供應商開票3000,那這筆業(yè)務我們做賬收入是算5000還是3000呢算不算2000的成本呢?
老師,4s店,和外面銀行合作,貸款,0首付這種。貸款利息,我們開具發(fā)票,做收入,對方給我們打款。但是這個利息包含客戶的錢。假如我們開票,做收入5000,對方給我們打款5000.然后我們在退客戶2000,這2000怎么做賬
老師,這幾天面試,經(jīng)常被問,分析一般都哪些緯度著手,可以詳細展開聊聊
老師,給我公司做保潔的人員去稅局代開勞務費發(fā)票給我們就可以是嗎?
每月工資14000工資怎么算
老師您好 公司付給個人 個人發(fā)來的發(fā)票抬頭是卻是公司 這種是不是不能收 算不算虛開
老師,我們公司就是之前賬是外帳做的,然后我們?nèi)ツ暧泄P退款是去年3月發(fā)生的,但是這筆退款實際也沒開票,但是外帳直接沖收入了,導致申報上去的匯算清繳的所得稅收入和增值稅收入不匹配,請問這個應該怎么去調(diào)整呀,所得稅現(xiàn)在現(xiàn)在顯示和增值稅收入差10萬,所得稅少報了10萬,但是這10萬我們也沒收入發(fā)生
老師看看工銀行卡里多了7.59利息收入,怎么做賬啊,怎么是負數(shù)呢
我公司購買了a公司的土地,a公司是小規(guī)模納稅人,可以給我公司開具幾個稅點的增值稅專票
小規(guī)模代開增值稅發(fā)票的話,稅率多少?
老師,你好,請問24年工商年報中稅務要怎么填寫,點開就到了電子稅務局了,但是用個人微信登陸也看不到要填什么
我公司屬于A公司100%股東,已經(jīng)實繳了100萬元,由于A公司虧損想把股權全部轉(zhuǎn)讓出去,A公司的賬面所有者權益為50萬元,也就是A公司虧損了50萬元,如果以100萬元的價格轉(zhuǎn)讓出去,我們公司有50萬元的所得嗎?還是屬于平價轉(zhuǎn)讓沒有所得呢?
這2000沒有發(fā)票,也可以計入費用或者成本嗎
有的客戶貸款金額大,退款都達到1w。。
相當于這部分利息4S店幫忙承擔了吧
利息開票的費用店內(nèi)承擔。本來10000,客戶多貸款利息10000.我們開了20000的票,到款后,在退給客戶10000
你們開的是什么發(fā)票?利息發(fā)票?
是服務費,6%
這相當于代收代付了,但是你們確認的20000的收入吧
是,因為開了這么多票,所以確認收入
這不太好弄了,其實沒有銷售這么多
是的,所以出來掛往來,還有其他方法嗎,如果掛往來,稅務會有風險嗎
現(xiàn)在已經(jīng)開票了 掛往來也不對了
開票只是服務費,沒有客戶具體名稱??蛻舻腻X又必須退。。。那怎么辦
服務費的計算標準是所有的利息嗎
是,不止一個客戶,多個,但是可能退款的就1個
建議掛的成本或者銷售費用吧,我覺得可以解釋,為這筆交易發(fā)生的費用
掛成本或者費用,然后沒有發(fā)票,匯算的時候調(diào)增?
是的,只能這樣做了,掛在往來,那就得一直掛著